发现以前几个年度的折旧少提了,请问需要更正以前 问
你好,建议你放在本期补计提,金额少就放在本年 答
老师 请问我们是个便利店 是核定征收的个体经营 问
您好,这个是没有的呢。 答
合作方以知识产权出资,知识产权实际为农作物品种 问
你好 借:无形资产,贷:实收资本 答
你好本月不含税销售额52万, 问
你好,是小规模填写申报表么 答
老师好,请问注册资金印花税是选哪个,营业账簿? 问
对,选择营业账目这个申报。 答
关于房租待摊会计分录,付款做借:应付账款 贷:银行存款, 收到发票:借:待摊费用 贷:应付账款,分摊做借:销售费用 ,贷:待摊费用,可是后来待摊,预提费用取消了,怎么处理正确处理分录这块呢?
答: 如果大于十二个月 可以计入长期待摊费用 如果小于12个月,直接通过应付或者预付账款摊销
请问销售一批材料时,企业代购货方垫付运杂费,银行存款支付,为什么这一笔会计分录是借:销售费用,贷:银行存款。而不是借:应收账款,贷:银行存款
答: 你好,销售方代垫运费 借:应收账款 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
用银行存款支付产品销售的保险费会计分录
答: 借销售费用 -保险费 贷银行存款
公司购买了商品房当办公室,先付定金后付尾款,还要交物业费。付定金会计分录:借:预付账款贷:银行存款付尾款会计分录:借:应付账款贷:银行存款 预付账款交物业费会计分录:借管理费用 贷:银行存款这样做对吗
支付1年房租(201912-202011房租)没收到发票会计分录是:借:预付账款 贷:银行存款收到发票会计分录是:借:?贷:?每月摊销会计分录:借:管理费用贷:预付账款
付货代运费,因账户错误,付款后退回公司账户又重新汇出,这样的会计分录怎么做?借:销售费用 贷:银行存款 退回:借:银行存款,贷:销售费用(红字),重新汇出,借:销售费用 贷:银行存款 是这样吗老师
付代理报关费,银付2000元,收到发票。分会寻写,借,销售费用2000,贷,银行存款2000。对吗?还是,借,应付帐款2000,贷,银行存款2000