有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

用银行存款支付销售费用,但是增值税专用发票没有认证 会计分录如何做?
答: 您好 借:销售费用 借:应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款
销售甲材料300公斤,开具增值税专用发票,价款8000元,增值税1360元账款收存银行的会计分录
答: 借;银行存款 9360 贷;其他应收款 8000 应交税费-应交增值税(销项税额)1360
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
销售多余材料一批,开出增值税专用发票,计贷款1000元,增值税税额为170元,款项已收存银行会计分录怎么做?
答: 您好!借银行存款 贷其他业务收入1000 应交税费-应交增值税170










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