所得税申报表里的营业成本只是主营业务成本加其他业务成本,还是要加上期间费用及税金及附加
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2019-04-15
2019年,居民个人张某每月从任职单位取得工资10000元。2019年全年张某从其他单位取得劳务报酬共计20000元,取得稿酬共计15000元,特许权使用费共计8000元。上述收入均为税前收入。各相关单位已经代扣代缴了个人所得税共计3204元。假设2019年张某计算个人所得税时的专项扣除专项附加扣除和依法确定的其他扣除为12000元。 2021年的应税所得
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2022-06-10
老师您好!月末计提工资会计分录: 借:制造费用-工资 10500元 管理费用-工资 6500元 贷:应交税费-应交个人所得税 15元 问: 其他应收款-社会保险费,还是管理费用-社会保险费呀? 359.35元 应付职工薪酬-应付工资 16625.65元 问:发放工资的会计分录怎么做呀? 借:应交税费-应交个人所得税 15元 其他应收款-社会保险费 359.35元 应付职工薪酬-应付 贷
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2019-11-05
邹老师,:请问保险先交(当月交),工资后发(要押一个月工资),用其他应付款(代扣代缴) 缴纳保险:借:管理费用——社会保险费用(附件银行回单) 销售费用——社会保险费用 其他应付款(个人代扣代缴社保和住房公积金) 管理费用——住房公积金 销售费用——住房公积金 应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 计提:借:管理费用——工资, 贷: 应付职工薪酬——工资 支付:借: 应付职工薪酬——工资(附件是工资表) 贷:其他应付款——社会保险费(个人代扣代缴) 其他应付款——住房公积金
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2016-04-25
请教下大家,所得税申报表中的营业成本,我昨天问了三个人,有一个人说,营业成本就只含主营业务成本和其他业务成本的,另两个人说,营业成本就是要把这两个成本再加上税金及附加和期间费用加上,要不然,就跟利润总额对不上。 到底那个对啊?
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2016-01-11
以前年度的其他业务成本当时的会计做成了管理费用业务招待费,需要怎么调整呢? 调整后年度汇算清缴还需要调增应纳税所得额吗?
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2020-05-12
请问工程管理有限公司收到几笔监理费一共9万元,我做账记为主营业务收入,然后其他报销的费用我全部管理费用入账,企业所得税报表有个营业成本怎么填,我报表营业成本为0,但是企业所得税报表中的营业成本我填了所有费用的相➕和,是不是填错了?营业成本=主营业务成本➕其他业务成本,但是现在要把什么弄成营业成本呢?
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2023-01-07
股权投资取得的收入计其他业务收入吗?
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2019-03-13
某公司 2018 年计算的当年应交所得税为 100 万元,递延所得税负债年初数为 30 万元、年末数为 35 万元,递延所得税资产年初数为 20 万元、年末数为 18 万元。不考虑其他因素,计算该公司 2018 年应确认的所得税费用,并写出分录
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2024-01-08
老师,您好!麻烦问一下你哦,我这里有一个员工在我们这里上班的,但是他自己名下有一家个体户,是他家人在经营,现在个体户经营所得这里默认扣除了6万。 所以他自己的工资薪金综合所得就是不可以扣除6万,相当于要全部缴个税是吧, 有没有其他的方法呀。
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2022-03-20
现实做账到底是做: 借:管理费用—工资 —社会保险费(单位) —住房公积金(单位) 贷:应付职工薪酬—工资 —社会保险费(单位) —住房公积金(单位) 借:应付职工薪酬—工资 贷:应交税费—应交个人所得税 其他应付款—社会保险费(个人) —住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬—社会保险费(单位) —住房公积金(单位) 应交税费—应交个人所得税 其他应付款—社会保险费(个人) —住房公积金(个人) 贷:银行存款 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 还是:
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2020-07-13
"居民个人劳务报酬所得与经营所得之间选择的纳税筹划 居民个人王某是一名灵活就业者,常年为多家企业进行工程设计以获取劳务报酬收入。王某每取得10000元的税前劳务报酬收入,需要支出费用8000元。预计本年共取得税前劳务报酬收入1800000元。王某无其他收入来源,全年专项扣除、专项附加排除和依法确定的其他扣除合计45-000元。假设不考虑增值税因素。 任务要求: 1.明确劳务报酬所得和经营所得个人所得税的税法规定。 2.设计劳务报酬所得和经营所得之间选择的纳税筹划思路。 3.正确计算劳务报酬所得和
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2023-03-14
资产负债表里的其他应收款怎么算得的
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2017-01-12
如果借,其他应收贷实收资本,那我平时做费用贷其他应付还对吗?@邹老师
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2016-07-07
老师,代扣社保公积金个人部分是其他应收还是其他应付呢,公司有时候是工资先发,社保后扣缴,有时候是社保先扣缴,工资后发,这样应该怎么处理呢?不能一下子其他应收,一下子其他应付吧
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2019-06-21
请问借方甲其他应收,贷方乙其他应付。可是企业收到了乙方钱,开了发票给乙方,怎么做分录?
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2019-07-19
老师,之前公账转了一些备用金到我的银行卡,现在我离职了,准备把备用金转到法人那里去,做账可不可以做其他应收款-我 给转到其他应收款-法人,凭证需要附件什么吗
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2023-06-25
老师我们工厂使用电费有分表给另外一家单位使用,电费的总发票在我单位,款项也由我们垫付 现在对方单位把应该支付的电费已打入我单位对公账户 但我们老板暂时不给对方开具发票 等年底一起结算 我现在会计分录该怎么做呢?6万元 借:银行存款6万 贷:其他业务收入 还是挂其他应付款
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2022-02-12
老师你好:(之前付住院费付3万了,之前那个分录是借其他应收款-工伤保险3万,贷:现金3万)但是现在保险还没下来,他们私聊赔偿10万工伤费这个分录怎样做?
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2021-12-29
公积金本应申请6877,结果6月申请了6788,少申请了89元,做了其他应收款,7月又多申请了89元,申请金额为6966元,7月怎么冲减呢
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2022-08-23