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老师供应商返利分录怎么做?供应商差价分录做?
1/407
2021-04-29
开支票可以私户对公户吗?就像上次收客户一支票,是开给对公账户的,但是转付给供应商,供应商进账是不是开票的账户,是不是供应商不需要开票给我们,但是要开票给客户,
1/2183
2017-06-04
老师好:我公司2022年2月收到供应商提供的采购发票是2021年12月的可以入账吗
4/745
2022-02-23
收到供应商开的增值税专用发票,发票上没有收款人和复核有没有影响?
1/1158
2019-09-27
买东西供应商只给了发票,没有出货单,和材料清单,能不能做账,只有发票
1/848
2019-01-07
老师,请问供应商去税务局代开的发票,是哪种发票还要单位自己的章啊?
2/707
2020-06-11
采购2万的商品,供应商开具2万的专票给我公司。后我公司开具1万的促销服务费专票给供应商,如何账务处理?
2/924
2022-04-14
应付账款按供应商核算的,暂估时应付账款的供应商写什么呢?实际是发给劳务人员的劳务费,该怎么做
1/898
2019-04-09
老师,请问下供应商不含税价格39600元,税后价格43560元,供应商认可发票开票金额45936元,我们付款43560元,实际付款金额要发票金额一致,我们该怎么减少税点损失呢
6/909
2018-12-28
我们是酒店行业,采购的原材料,5月我们已经认证做进项税了,供应商后来发现发票开错,6月份将此发票作废了,让我们给开了红字发票,供应商又重新给我们开发票,这个账务该如何处理。
1/755
2018-06-21
商贸公司可以直接让供应商发货到客户端吗
1/460
2023-12-06
你好,想问下我们因质量问题扣除供应商的货款应该要开具发票吗
1/3843
2019-05-16
供应商给我们开红字发票,发票已经认证过,结转增值税时候怎么做分录
2/662
2021-12-05
老师, 付给供应商的货款没有开发票的是不是都应该做到预付账款?
1/738
2022-11-18
我公司设备供应商的客户也是我公司的材料供应商,现在是材料供应商欠我公司设备供应商10万。现在我公司直接把款付给设备供应商10万,这样话的把两个供应商10万款都还了,这比业务要怎么做分录,还有是否存在税收风险?
1/483
2018-03-15
你好,我们7月的供应商的增值税专用发票开错了,但是已经扎账了,供应商给我们重开,但是要求返还发票这个怎么弄把发票从账里面取出来吗?重开后怎么做账务处理?
2/152
2023-08-21
老师,供应商开了电子发票发链接给我,但如果电子发票被对方作废了怎么办?
1/3814
2020-12-22
老师您好 想问下我们购买供应商的设备不符合合同约定后协商不成而仲裁收到法院判决的的赔偿涉及增值税吗?需要开具红字发票吗
1/258
2021-08-11
开出去的发票要比供应商给发票日期一定要早吗 比如9月10日开了一张销项发票出去,9月15日收到供应商开给一张进项发票,这样可以吗 这张进项发票是要当月作为卖出去这笔货的原材料来抵扣的
1/827
2017-08-28
老师,我司为购买方,因会计把发票抵扣勾选导致不能退税,发票已认证已抵扣。现在我司开了红字发票申请单,让供应商开红字发票冲红,再收到发票进行退税勾选。申请单已上传已审核,供应商导入我发过去的信息表提示附件图片内容。请问这个怎么解决?谢谢。
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2020-03-06
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