采购2万的商品,供应商开具2万的专票给我公司。后我公司开具1万的促销服务费专票给供应商,如何账务处理?

喜悦的鲜花
于2022-04-14 17:28 发布 1083次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-04-14 17:30
你好,你开出去的发票,那你就
借银行存款
贷主营业务收入,
贷应交税费应交增值税销项税额。
相关问题讨论
你好,你开出去的发票,那你就
借银行存款
贷主营业务收入,
贷应交税费应交增值税销项税额。
2022-04-14 17:30:27
同学你好
借应付
贷其他业务收入
贷销项
2022-04-14 17:27:07
这里可以做如下处理:
2023-03-22 13:43:50
支付时,做
借:其他应收款 贷:银行存款
收到时
借:银行存款 贷:其他应收款
2019-09-12 08:40:26
你好,同学。
借 银行存款 91
财务费用 9
贷 应收账款 100
你这收取9%是要按9%开票,要不然另外7%你没办法 计相关费用税前扣除,做账还是正常计相关财务费用处理的。
2020-08-10 21:40:17
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李霞老师 解答
2022-04-14 17:31