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请问购进商品的时候进项税怎么处理,是做贷应交税费-应交增值税-进项税,还是做应交税费-应交增值税-待抵扣进项税
2/807
2019-12-13
建筑一般纳税人,在外地预交的增值税税款,是在申报增值税时填在预交税额行次吗?
1/271
2020-06-04
老师,小规模纳税人减免增值税会计分录借记的是应交税费-应交增值税-减免税款吧
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2023-07-11
老师,税控盘应交税费一一应交增值税一一减免税 是不是也需转到末转出增值税里
1/934
2018-12-10
一般纳税人增值税分录下面的这个流程对不呢?每步的分录对吗? 及各明细科目用得对吗,请给出权威回复 1、发生收入时: 借:银行存款1170 贷:主营业务收入1000 应交税费--应交增值税--销项税额 170 2、购进物料时 借:原材料500 应交税费--应交增值税--进项税额85 贷:银行存款585 3、如当月进项税85全认证的情况下,转出未交增值税 借:应交税费--应交增值税--销项税额170 贷:应交税费--应交增值税--进项
1/694
2017-04-11
我们公司去年12月份做了进行税额转出,月末将进项税额转出结转到未交增值税,导致未交增值税出现贷方余额,实际我们公司进项远大于销项,不需要交税,现在针对账面贷方余额,该如何处理?
1/905
2020-02-07
老师,未交增值税余额太多怎么弄,没有欠税费
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2023-06-09
老师,1、在我的帐套中,应交增值税-未交增值税科目中有2019.12月份的余额:25437.96元,请问怎么处理,2、本月有进税额854.72元的进项税额的负数发票,是对方开出的,并退回了现金854.72元给我公司,请问这个帐务怎么处理?3、我公司于2016年开出了一张发票58400元,但对方没有做帐,并且也把发票退给了我们,我们于今年1月重新开了一张金额相同的发票,那我公司可不可以开出红字 发票呀?谢谢!
1/262
2020-04-19
我本期有几张专票没认证,分录里借原材料借应交税费_应交增值税-待认证进项,贷银行存款,这种情况月底需结转增值税吗?怎么做
1/494
2017-12-09
老师,我做到旅游业的题目里,有一个会务费收入是59392元,可是软件里算出来的应交税金-应交增值税是:1729.86元,不知道是怎么算的?不是旅游业的增值税率是5%吗?
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2016-09-22
老师,请看图,这是初级课程上的一个例题。但是我平常做账的时候,缴纳增值税都是:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款来做的。究竟哪个正确呢?
2/479
2015-12-17
老师,我们是生产出口企业,之前是代帐公司代的帐,他们的增值税从未结转,现在我想把结转了,但是感觉有差异,结转后增值税有借方余额13791.58元,应交税费-未交增值税余额是-12271.54元,我现在应该怎么办呢
1/542
2018-03-26
老师月末我月末结转增值税,科目余额 应交税费-应交增值税 70000,结转的凭证怎么录啊
1/559
2016-06-02
转出未交增值税,留底税额增加了的凭证怎么做
1/957
2019-12-24
老师,我想问一下增值税结转的问题。 课程里说本月销项税大于进项税就要结转至应交税费-未交增值税 100元(贷方)。然后下月交纳时:借:应交税费-未交增值税 100元 贷:银行存款 100元 可是如果上个月进项税还有结余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 这样就不用交增值税了。那么是不是下个月就不用做那笔分录了 就是借:应交税费-未交增值税 100元 贷:银行存款 100元
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2022-03-04
12月开普票,1月份缴纳增值税,借应交税费_应交增值税,贷银行存款这个分录是记在12月账里,还是记在1月账?
1/791
2017-01-09
年末应交税金_应交增值税明细科目需要结转吗?如果需要,如何结转?
6/3534
2022-01-10
小规模增值税做分录是不是就写应交税金一应交增值税就可以了,不用写销项税这个明细科目
1/688
2017-07-06
非地产租赁公司,收到租金收入,分录是 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税 免征: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-减免税费 这样子对吗? 小规模纳税人人,现在增值税率是多少?比如收到9300元,那么增值税是多少?
1/1621
2021-03-31
借:转出未交增值税200贷未交增值税200这次可以抵扣上次初次购买税控盘的费用了,接着怎么做分录呢
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2019-10-07
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