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:5月份预收账款借方余额8万,8月份开发票9万,应收账款借方月余额1万,8月末,收到3万款。冲完应收后,应收贷方余额2万。要把2万调到预收账款借方吗?
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2018-09-29
老师 我们是房开企业 现在还未交房 还在预售期间 已经收到全款(首付款+按揭款) 怎么缴纳增值税?(房开是按3个点预缴增值税 但是我现在已经有不少进项税 )什么时候可以抵扣进项 应该怎么填报
1/555
2021-06-28
公司本月收到一个客户的租金20万,本月不开发票,下月才开,那我应该怎样做分录?是不是借:银行存款20万,贷:预收账款--租金20万,到下个月开发票时借:预收账款--租金20万,贷:应交税金--销项税额9523.81,主营业收入--租金190476.19元,
1/690
2017-09-28
房地产行业上月得预收款 ,这个月预缴税款,预缴申报时是选择增加本期 还是增加上期?
7/1081
2022-06-11
建安企业预交税款抵扣是分不分新老项目
1/855
2017-01-12
筹建期为企业设计logo预付的款项怎么做账?
1/834
2018-06-08
总包1000 分包500 收到发包方预收款200支付分包100 预缴税款按(1000-500)算基数还是按(200-100)算
1/316
2023-03-08
1. 采购原材料一批,材料价款为280000元,增值税税额为36400元,已经预付款项80000元,余款236400元用银行存款支付,材料尚未验收入库。
1/402
2024-01-02
刚入职一家房地产公司,收到的预收房款,没有开具发票,在申报的时候还做预缴税款吗?
1/905
2019-03-08
老师,公司收到预收款,可以先不确认收入吗?
1/1290
2020-12-25
没有开发票,收到预收款,记收入,怎么写分录。
1/2079
2019-08-07
建筑公司为何要到项目地预缴税款,这个税款可以抵扣吗?
4/3254
2018-09-22
公司11月份预付了材料款,12月才给我发票,预付款我的分录是:借预付款,贷银行存款,收到发票了,还应该怎么做?
5/602
2018-12-24
建筑企业,11月项目所在地已预交税款,12月才开具销项发票,预税在11月的税单分录怎么填制
2/915
2017-01-17
老师,您好!我们是非盈利性社会团体,收到100000会费,其中80000是预收账款,这样写会计分录,款到时,借:银行存款20000 预收账款80000. 贷:应收账款100000 票到时该怎么分录?
1/1690
2020-01-02
某市财政2021年年初各账户余额如下: 国库存款 260000 | 应付国库集中支付结余100000 国库现金管理存款 , 50000 . 应付地方政府债券转贷款80000 有价证券 1000000 与 上级往来 I 60000 在途款 20000 I 借入款项 20000 借出款项 10000 预算周转金 | 60000 与下级往来 100000 预算稳定 调节基金 80000 预拨经费 50000 政府性基 金预算结转结余 280000 I 其他财政存款 | 80000 财政专 户管理资金结余20000 ! 其他应收款 20000 专用基金结余 90000 股权投资 30000 -般公共预算结转结余 800000 | 待偿债净资产 70000 资产基金 100000 2021年发生以下业务: (1)收到国库报来“预算收入日报表”,列示当日一般公共预算本级收入000000元,上级政府财政补助收入300000元(用于补助国有企业)。 (2)收到国库支付执行机构报来的预算支出结算清单,列示一般公共预算本
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2022-05-07
我想问下 借预提费用罚款,贷应收账款 借营业外支出,贷应收账款 借营业外支出,贷预提费用罚款的区别是什么
2/1880
2022-01-12
老师,我们是物业公司一般纳税人,水费是差额计税,付水费时:借:预付 贷:银行 收发票时借:其他应付款 应交税费 进项 贷:预付账款 收水费时:借:银存,贷:其他应付 销项,那结转水费差额时是借:其他应付款,贷:主营业务收入,还要在计提销项税额吗?那不是没有享受到差额征税吗?还有怎么确认成本?
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2021-06-30
请问建筑企业预收工程款时开了发票,但没有开工、也没有购材料没有进项、怎么申报
1/557
2022-02-28
现金流量表的编制,经营性应收项目的减少为什么包含了预付账款这个科目? 为什么?
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2016-11-18
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