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老师好,我们本月有一个费用要红冲,也就是别人开给我们的费用红冲掉,税金已经抵扣过了,但是发票不需要退回,也不要入账,就是请问这个情况,我们的进项税怎么做分录?是借管理费用红字,借进项税红字,贷(我们之前挂的是其它应收款),现在我们调账红字之后,冲账是:借预收账款 蓝字,贷其它应收款 蓝字,现 在就是这个进项税红字怎么处理,就直接红冲,还是需要通过进项税转出科目?如果是,分录怎么做?
1/774
2021-11-25
公司与供应商往来有应收和应付款项,双方都有开票,款项可以不打款,在账上直接互抵吗?
1/1094
2021-12-22
公司用应收账款做了保理业务,收到款项100万元,怎么入账呢?是借其他应收款——保理公司,还是做短期借款呢
1/1890
2021-03-26
现在要调应收和应付的账,1、应收账款,客户余额是3000,我们的余额是2000,以客户的余额为准调账,2、我们的余额是5000,客户的余额是6000,以我们的为准调账3、应付账款,我们的余额是4000,供应商的余额是2000,以我们的为准调整账目。4、我们的余额是7000。供应商的余额是9000,以供应商的余额为准调整账目。以上四种情况调账分录怎么做呀?
1/861
2018-08-21
客户欠我们的钱直接就转给我们的供应商,借:应付账款——谁,贷应收账款——谁,这么写分录对吗
1/2106
2017-12-03
上个月应收账款贷方金额多计提了一千,实际科目应付账款,当月现金支付科目怎么调整
1/879
2019-03-01
老师 其他应收款可以用来核算,有合同的应收账款吗?本身其收挂的有这个客商 应收账款 有合同还能挂应收还是 其收?
2/209
2023-03-01
老师,老板个人收了客户的钱,我这样做,你看看对不对 借:其他应收款-老板 贷:应收账款-A客户
1/34
2024-12-09
老师,客户用房子抵欠公司的应收账款,房子未过户,当时挂的是 借:其他应收款,贷应收账款 这个分录对吗 这个属于非货币性资产交换还是债务重组,二者有什么区别。
3/350
2023-06-20
老师,请问下,销售款老板收了,没有收款的凭证,分录可以做借:其他应收款,贷:应收账款吗?
1/436
2024-01-26
老师,应收账款和其他应收款怎么使用
1/579
2020-11-23
中标时会计分录不懂,借应收账款,贷其他应收款,怎么理解
6/1081
2021-07-26
老师课堂上讲欠条属于其他应收款,那么如果一个客户欠公司款,一直没有给,一年后,客户给打了一张欠条,那么在会计做账的时候,要将应收账款改为其他应收款吗?借:其他应收款 贷:应收账款? 谢谢
1/8
2025-03-02
老师,公司要注销,其他应收款和应收账款借方有余额,这些要怎么处理?还有前两年预付的房子没有发票,这个要怎么处理呢
8/641
2023-03-20
老师,调其他应收账款到其他应付帐款怎么调?最开始其他应收款在贷方。
1/6954
2021-04-26
老师,其他应收款多收了,要调整到应收账款,这个要怎么调整,分录怎么做?
3/875
2023-02-16
老师 问您一个分录 就是我应收应收账款挂了一个账,但收款的时候,法人其实是从私户收的 那我可以直接做,借其他应收款-法人,贷应收账款吗
1/1456
2023-12-14
财政拨款,偿还借款本金和利息,用于工程项目,应该如何做账
3/1642
2019-03-19
其他应收款是负数,可以用借其他应收款 贷预付账款转出吗?还有应付账款也是负数,该用什么分录转出呢?
1/672
2019-11-30
借:应收账款 10200 合同资产 700 贷:合同结算一价款结算 10000 应交税费一销项税额(一般计税)200 一? 这里700还未交,怎么记 老师,这套分录对吗
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2022-06-21
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