送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-06-21 16:03

你这个分录不对,这个分录应该是填写900,其实没有交纳的,你在次月申报缴纳不就可以?

郭老师 解答

2022-06-21 16:04

预缴的时候交了200借应交费,税费预交增值税,200贷银行存款。

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相关问题讨论
你好,这个是一般纳税人吗?你看一下你是不是有加计扣除?
2023-10-01 14:13:10
你这个分录不对,这个分录应该是填写900,其实没有交纳的,你在次月申报缴纳不就可以?
2022-06-21 16:03:58
嗯,这个操作是对的。简单说,先借记合同资产1000,表示收到货物或服务但还没确认收入。之后,等开票或收款时,借记应收账款1000,同时贷记合同资产1000,平衡账面。接着确认收入和税金,调整到主营业务收入和应交税费账户。这样处理符合会计原则,清晰明了。
2024-08-31 11:08:06
这个直接做贷应交税费应交增值税预缴增值税就行 这样就行 然后转到未交增值税
2022-03-08 08:27:13
 你好;    你要做待认证进项税; 而不是做待抵扣进项科目; ;其他都是对的  
2022-07-12 17:24:37
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