出口退税,哪些是免抵退?!哪些是免退?!哪些只免不退?!有什么办法方便区分
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2022-02-25
老师,我在2月去认证了税控系统的发票,但是因为2月没有销项税,所以我在3月报2月的增值税时,并没有把税控系统全额抵减的这个信息上报,打算在有销项的时候再申报。但我2月已经做了分录 借:应交税费-应交增值税(减免税额)820 贷:递延收益820.我没有报税的话 这个分录还是否正确呢?
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2015-03-05
调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_gxsw_svr009,异常原因:1010030098000009:保存失败!错误原因:《附加税申报表》中“合计:”0.00必须等于“一般增值税:”-61.17 + “免抵税额:”0.00 + “消费税:”0.00+ “营业税:”0.00。就是保存附加税的时候,系统会出现提示:“减免性质代码”录入时,“减免额应大于0”
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2020-01-06
什么样的税额是减免的税额
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2017-08-09
怎么理解阿,为啥从25到15减免几十万税额
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2019-10-24
超过抵扣期的发票 要怎么才能认证呢?可抵扣的金额是1.4万多 都是些买的材料票 购买人一直没有来公司冲账 所以导致没有抵扣 怎么办呢?
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2015-03-03
某制药企业购入原材料一批,专用发票注明价款100万,税额13万。该材料同时用于生产免税和应税的药品,且无法准确划分用量。已知当月免税药品的销售额200万(不含税),应税药品含税销售额为113万,应纳税额是多少?
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2022-11-01
你好老师,进项税额转出后,分录是:借进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税 是这样吗?那如果当月有留抵税额呢?申报时好像直接抵扣了,不用缴税。分录这样做还对吗?
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2020-01-14
现在交的税控盘服务费,增值税申报表里填在第15行那个免、抵额、退应退税额里,跳出来与初始值0不等,不可修改,这是什么意思。那应该填那,减免表,我都填了
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2023-03-15
老师好,问一下,我们是一般纳税人,前期没有销项,只有进项,当月就要做进项抵扣吗 还是等开了进项票才可以抵扣进项税
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2020-06-02
小规模纳税人的280税控服务费抵扣,增值税减免申报表明细表已经填列,但是主表未带过去,不能抵消,我就手工在主表里面填列在18行货物及劳务下面那一列,可是提交申报不通过,说的是小于16行本期应纳税额,但是我的本期服务,不动产那一栏税大于280,不能总计抵扣吗
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2020-07-06
请问我购买税盘480可以全额抵扣,但是我现在暂不抵扣,怎么做分录要转到应交税费-应交增值税(减免税额)吗?增值税勾票里面我还需要去操作勾兑进项吗?
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2019-11-25
免增值税的前提下附加税当月需要计提吗?
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2019-03-25
即征即退是税额式减免吗
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2019-09-05
请问,增值税申报表附表四里的加计抵减本期发生额是指旅客运输费用,还是指本期专票认证的税额及旅客运输税额合计数?
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2019-09-16
请问对于生产性服务业百分之十的加计扣除,上期有余额,本期算增值税时应该先扣上期留抵,再扣上期加计扣除留抵,然后才扣本期的数据是吗
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2022-01-02
2018年公司购进一台汽车,当初税率17%.进项税额己抵扣,现公司出售,请问税率是多少
1/2016
2020-04-28
生产企业,当留抵税大于小于退税额,或者为0的时候,退税的处理方式是怎么样的
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2021-02-08
您好,我是小规模纳税人,疫情期间,生活服务旅游服务是免税的,我开发票税率选免税,是不是超过30万的也不用交税的?免税是不受季度30万限额规定的吗?
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2020-07-27
增值税申报的附表五的第四列怎么填报?例如:本期购入的不动产税额为20000元,第2列本期不动产进项税额增加额应该是20000元,在期初待抵扣不动产进项税额为0的情况下:第3列本期可抵扣的不动产进项税额应该是12000元,那第四列本期应该转入的待抵扣不动产的进行税额应是8000元,为什么不对。如果8000是对的,那第6列举公式计算的结果应该是16000元,也不对呀?期末未抵扣进行税应该是8000才对呀。(注:这是会计增值税纳税实操中的一家单位的填报)
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2018-11-04