@朴老师,追问次数用完,我们只能按第一种情况来申报 问
同学你好 对的,是这样的 答
购买不锈钢地台计入什么费用啊 问
您好,公司是主营什么的,买这个是做什么用? 答
我们帮客户代卖货物,收他8000,付给他7000,赚1000,那 问
供应商 直接开发票给客户 答
老师,请问下我们公司请别的公司一个员工,处理些售 问
可计入销售费用-维修费 答
8.10公司购买小米打印机1台,1299,这个直接入费用可 问
这个直接入费用可以,管理费用-办公费 答

现在交的税控盘服务费,增值税申报表里填在第15行那个免、抵额、退应退税额里,跳出来与初始值0不等,不可修改,这是什么意思。那应该填那,减免表,我都填了
答: 这是系统自动计算的税款减免额,你可以在减免明细表中查看减免原因以及金额,如果有特殊情况,你也可以在减免明细表中修改减免金额。
我们买税控盘与服务费。税控盘有抵扣发票。是不是两者都可以减免税额?那还需要特地扫描去抵扣吗?是不是直接填在增值税纳税申报表的15行的免,抵,退应纳税额这一栏?
答: 你好,都可以减免 不需要扫描认证的 在主表的应纳税额减征额体现
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
11月有出口,然后12月提交并通过了申报免抵额,现在填报增值税时直接在主表15栏填写,显示与初始值0不等,不可修改。请问是为什么,还是哪里没填?
答: 同学你好 初始是零呢
这个免抵退税额是申报的出口退税系统里汇总表录入里数值的截图,这是增值税申报表截图 这个增值税这边免抵退税额是不是应该填写上前面截图里那个数值1658.39,对吗?
上月增值税进项留抵税额退税要填到增值税纳税申报表第15行免、抵、退应退税额中吗?平时增值税纳税申报表第15行填上月出口应退税额的。
先免抵退申报,增值税申报主表上的15项免、抵、退应退税额就会自动出来是吧?没有免抵退申报,这里系统默认为0,不能手动填写

