货物及劳务与服务、不动产和无形资产本期数[24.57]应等于第20行其中:小微企业免税额[0]+第21行未达起征点免税额[0]+《增值税减免税申报明细表》中免税项目第7行免税额[0]=[0]。。。在服务、不动产和无形资产(3%及5%征收率项目中系统预填其他免税销售额819了,然后在税额服务与不动产中小微企业免税额无法填写,本期免税额预填24.57该在哪里修改)
朴实的花卷
于2023-04-16 11:31 发布 754次浏览
- 送心意
星辉老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-04-16 11:49
是不是收入未达到起征点,如果是,直接将收入填入未达起征点免税额栏就可以了
相关问题讨论

你好,同学。
你这是直接在你的免税 销售额填写你发票金额 处理就是啦
2019-10-17 18:37:07

同学,免税销售额10000,进项税额不填,免税额10000*0.13
2019-11-09 14:13:37

1.免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的,据实填写扣除金额;无扣除项目的,本列填写“0”
2.本期用于增值税免税项目的进项税额,
小规模的不填写
2020-05-06 08:39:34

就是实际销售额未达到免税销售额时,不交税,超过时,超过部分交税
2019-01-14 17:18:08

直接在主表中填写,本月免税销售额,不用填写减免税明细表
2018-04-13 11:50:18
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星辉老师 解答
2023-04-16 12:10