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老师,其他债券投资发生减值不是 借:信用减值损失 待:其他综合收益-其他债券投资信用减值准备吗?怎么不影响所有者权益啊?
1/1766
2021-04-21
老师,这道理处置时这个其他综合收益不是应该转入其他业务成本里的吗,所以增加了其他业务成本吧!答案不应该是10的吗
5/960
2019-07-25
递延所得税资产与负债的增加和减少,造成企业所得税的增加和减少,最终企业所得税费用科目余额是不是就是应纳所得税额?(除开计入其他综合收益这些科目的递延所得税) 假如:今年利润总额为1000,其中一个交易性金融资产,升值100 当年应交税就是=1000*0.25=250-100*25=225 借:所得税费用 250 贷:应交税 250 借:所得税费用 25 贷:递延负债 25 那处置的时候,当年利润总额1000 借:所得税费用 1000*0.25=250 贷:应纳税 250 借:递延负债 25 贷:所得税费用 25 今年应纳税=250+25,?
6/905
2021-09-03
某公司2018年计算的当年应交所得税为100万元,递延所得税负债年初数为30万元、年末数为35万元,递延所得税资产年初数为20万元、年末数为18万元,不考虑其他因素,该公司2018年应确认的所得税费用为()万元。 A 103 B 97 C 107 D 127
1/7315
2020-03-20
A公司2019年度利润总额为500万元,递延所得税负债年初数为20万元,年末数为30万元,递延所得税资产年初数为15万元,年末数为10万元。适用的企业所得税税率为25%,假定不考虑其他因素,A公司2019年度应交所得税为( )万元。
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2020-04-03
先保保险,工资 后发,是这样做的支付分录吗?支付:借: 应付职工薪酬——工资(附件是工资表) 贷:其他应付款——社会保险费(个人代扣代缴) 其他应付款——住房公积金(个人代扣代缴) 应交税费——应交个人所得税 库存现金
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2016-05-05
个人独资企业做账中发放应付利润,导致资产负责表的未分配利润与利润表里面的利润总额不平,这个是正常的吗?需要调账吗?还有 1.在计提利润分配的时候,会计分录: 借:利润分配-未分配利润, 贷:应付利润, 支付时: 借:应付利润, 贷:银行存款, 这个会计分录有问题吗? 2.在计提个人经营所得税,会计分录: 借:应付利润 贷:应交税费-应交个人所得税 支付时, 借:应交税费-应交个人所得税 贷:其他应付款 这个会计分录有问题吗?
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2020-03-31
老师您好,想请问下,我们企业租金给另一单位,确认租金收入240万,入账科目是其他业务收入,是一次性确认的,我们企业是普通合伙企业,主办会计要求我交所得税时一个月只算当月收入,就是一个季度申报所得税时算30万,这样符合税法规定吗?我刚从业不太懂,麻烦您解答一下
1/693
2020-03-09
某家具企业2020年度实现收入为8050万元,其中:主营业务收入7600万元,其他业务收入400万元,营业外收入50万元。当年实际发生业务招待费70万元,根据企业所得税法律的规定,该企业当年可以在税前扣除的业务招待费是多少?
1/774
2022-05-27
所得税申报表里的营业成本只是主营业务成本加其他业务成本,还是要加上期间费用及税金及附加
1/1347
2019-04-15
如果借,其他应收贷实收资本,那我平时做费用贷其他应付还对吗?@邹老师
1/722
2016-07-07
老师,代扣社保公积金个人部分是其他应收还是其他应付呢,公司有时候是工资先发,社保后扣缴,有时候是社保先扣缴,工资后发,这样应该怎么处理呢?不能一下子其他应收,一下子其他应付吧
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2019-06-21
请问借方甲其他应收,贷方乙其他应付。可是企业收到了乙方钱,开了发票给乙方,怎么做分录?
1/284
2019-07-19
老师,之前公账转了一些备用金到我的银行卡,现在我离职了,准备把备用金转到法人那里去,做账可不可以做其他应收款-我 给转到其他应收款-法人,凭证需要附件什么吗
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2023-06-25
老师我们工厂使用电费有分表给另外一家单位使用,电费的总发票在我单位,款项也由我们垫付 现在对方单位把应该支付的电费已打入我单位对公账户 但我们老板暂时不给对方开具发票 等年底一起结算 我现在会计分录该怎么做呢?6万元 借:银行存款6万 贷:其他业务收入 还是挂其他应付款
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2022-02-12
老师你好:(之前付住院费付3万了,之前那个分录是借其他应收款-工伤保险3万,贷:现金3万)但是现在保险还没下来,他们私聊赔偿10万工伤费这个分录怎样做?
3/301
2021-12-29
公积金本应申请6877,结果6月申请了6788,少申请了89元,做了其他应收款,7月又多申请了89元,申请金额为6966元,7月怎么冲减呢
2/280
2022-08-23
老师 这个图片上是错的操作吗?正确应该怎么做,保证金不是放在其他应收款吗?如果即是客户又是供应商怎么做合理
1/471
2021-03-10
老师请问,有一笔房租费没有拿到发票因为对方要退回来,但是付出和退回是两个月的业务,这笔可以先挂其他应收款吗?
2/304
2023-04-20
收到退回的保证金,但是之前支付时候她没入其他应收款,那我收到退回的,应该入什么科目
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2024-06-24
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