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开发票 借应收账款 贷 工程结算 贷 应交税费—应交增值税—销项税 确认收入 借 工程结算 贷 主营业务收入 收到钱 借 银行存款 贷 应收账款 购进材料 借:材料 应交税金-应交增值税(进项) 贷:银行存款 发生的成本 借:工程施工—材料费(人工费、机械费) 贷:材料(应付工资、银行存款) 结转成本 借 主营业务成本 贷 工程施工 老师建筑施工企业这样做分录正确吗?
1/1335
2020-07-07
月初收到客户预付款2000,然后销售货物并开出专票,月底收到尾款,这样做账对吗? 收到预收账款 借:银行存款 2000 贷:预收账款 2000 销售商品一批 借:预收账款5028.7 贷:主营业务收入 4450.18 应交税费-应交增值税-销项税额 578.52 收到尾款 借:银行存款 3028.7 贷:预收账款 3028.7
1/945
2020-05-19
给客户退款。还没红冲发票,可以先给客户退款时候,借:应付款,贷银行存款,然后红冲了发票,再:借:主营业务收入, 应交税费——销项税(转出销项税) 贷:应付款。这样操作吗
1/1038
2019-02-28
对方欠我钱,预付账款借方和预收账款贷方应该怎么写
4/1706
2020-02-26
收回贷款本息收款都是同一个单位付款
1/972
2015-10-12
老师您好!收到款项没有确定收入挂科目 借:银行存款 贷:其他应收款 可以这样做吗?
1/740
2019-05-30
这个月开具了一张发票,支票也拿回来了,但给第三方背书了,会计分录借:应收帐款 30000贷:主营业务收入 25641.03 应收税款 应交增值税 销项税额4358.97借:应收票据 30000贷:应收帐款 30000借:应付帐款 30000贷:应收票据 30000那应付帐款一直挂着不好吧?要怎么处理呢?
2/937
2017-01-21
收到往来款:借其他应收款,贷银行存款,退回往来款是借银行存款,贷其他应付款吗
1/864
2021-08-04
17年正确分录借应收账款1130贷主营业务收入1000应交税费应交增值税销项130,写成借应收账款1030贷主营业务收入1000应交税费应交增值税销项30,19年要怎么调整
1/970
2019-07-22
那个贷方的两个其他应收款和应交税费我不懂
1/538
2017-12-20
老师问一下物品采购进来,发票收到了款项也付了借库存商品 应交税费_应交增值税(进项税) 贷应付账款 款已经付了 借应付账款 贷银行存款 除了以上分录还要做什么分录
2/795
2019-05-31
老师,想问一下做账记凭证的时候,先记销项发票,都记借:应收账款;进项发票,记借:应付账款;然后对银行收款单,有收到钱再记借:银行存款 贷:应收账款 这样对吗?
1/1019
2021-04-13
当月B,C公司帮A公司收付的款项可能 是上个月的主营业务收入,那我这笔分录,不应该是:<br>借:其他应收款<br>贷:主营业务收入<br>因为这个收入我在上个月做了分录:<br>借:应收帐款<br>贷:主营业务收入<br>那此时B.C公司代收支了,应该是<br>借:其他应收款<br>贷:应收帐款<br>借:应付帐款<br>贷:其他应收款 你是让我贷方做主营业务收入,但是这个我在上个月是做了 借:应收帐款 贷:主营业务收入 这时我应该是 借:其他应收款 贷:应收帐款(不应该是主营业务收入)吧
1/134
2021-07-15
燃气公司预收初装费收入,并确认收入,会计分录,借,银行存款,贷,预收账款,确认收入时,借预收账款,贷主营业务收入,贷应交税费――应交增值税(销项)这样写对吗
1/2721
2017-07-31
应收账款借方余额负数和应付账款贷方余额是负数代表什么意思?
2/2634
2021-06-17
公司给别人代缴社保,借其他应收款贷银行存款,其他应收款包括公司缴费和个人缴费吗
1/388
2019-04-12
老师,你好,我想请问应收帐款在贷方怎么调账?
1/482
2018-11-22
老师,问一下,上题A应收帐款在贷方,不是减少吗?减少的话,应收帐款帐面价值不是减少了吗? 怎么理解最透彻。虽然我知道a不对,但让我说个所以然我也不会
1/629
2019-12-09
我公司应收帐款贷方余额挂的很多,都没有开票,像这样问题该怎么解决
3/1077
2017-03-30
老师,债务重组是不是我们的预付账款借方---到应付账款 预收账款贷方---应收账款 其他应收款贷方---到其他应付款
2/1696
2019-10-24
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