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老师,内账不计提交费时直接做分录是这样吗? 借:应交税费_应交增值税100 贷:银行存款100 还是借:管理费用-增值税100 贷:银行存款100
1/932
2019-11-08
今天工资五险一金会计分录, 借 管理费用工资 贷 应付职工薪酬工资 应付职工薪酬社保个人承担 应付职工薪酬社保公司承担 应付职工薪酬公积金公司承担 应付职工薪酬公积金个人承担 老师,请问这个分录有没有问题呀
1/1721
2022-04-05
我想问一下,我们公司是这样的,先预付货款给(采购),由采购去购买商品,就是做一笔借:预付账款,贷:银行存款 然后采购去购买商品下单的金额,就应冲减预付账款,借:应付账款,贷:预付账款 当商品入库时:是借:库存商品,应交税费,贷:销售费用-运输费,应付账款 我想问,为什么入库时贷方是应付账款?
1/1531
2022-03-28
老师好,我司是生产型出口企业,现有一外销订单,出口报关金额及发票金额均为50000美元,但当时承诺给对方5个点的返利,对方付款时直接扣除了2500美元,只付了47500美元,请问老师,账务要怎么处理才不违返税务的规定。
1/603
2019-11-19
老师好 1.无形资产购买时 借 无形资产 贷 银行存款 无形资产摊销时 借 管理费用\主营业务成本 贷 无形资产 2.长期待摊费用购进时 借长期待摊费用 贷 银行存款 摊销时 借 管理费用 贷 长期待摊费用 老师这样做都对吗?
1/1331
2020-01-08
税控服务费,借:管理费用,贷:现金,借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用。月未要怎么结转到未交增值税?
1/1401
2019-07-24
把货卖客户,运费使垫付,但是运费都是季节借:应收账款贷:应付账款吗
1/760
2018-07-14
之前销售是做借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额,现在质保金退回可以直接做:借银行存款 贷:应收账款 吗?
1/997
2018-05-14
老师,你好。公司向银行贷款产生的利息,我分录如下:借:财务费用 贷:银行存款。 我想问下财务费用二级科目我设什么?
1/1573
2020-03-08
提取现金手续费,可以连起来做成借:现金1000贷:银行存款1000借:财务费用6贷:银行存款6吗可以连起来做分录吗
1/775
2017-11-28
计提个税是不是这样的?借:其他应付款-个税贷:应交税费-个人所得税缴纳时:借应交税费-个人所得税贷:银行存款
1/1955
2018-08-15
老师我们是在十月份缴42000元的租金费,当月也有对方公司给的发票 ,租金费是有9月份、10月份,11月份。在九月份计提借方管理费用14000贷方其他应付款14000。十月份计提借方管理费用14000贷方其他应付款确认借管理费用28000借预付账款14000贷银行存款42000。十一月借管理费用14000贷预付账款14000,。这样做对吗?这个还是还不太明白
7/472
2023-04-21
公司现在走法律诉讼程序,产生的诉讼费,律师费,财产保全费用,法院押金,做账记入什么科目?分录怎么做借:管理费用-诉讼费/律师费 贷:心银行存款借:其他应收款 贷:银行存款这样对吗?
1/1805
2019-01-11
付材料商的材料款及劳务公司的劳务费,在没有收到发票之前是不是都计:借预付账款,贷银行存款,收到发票后借工程施工,应交税费,贷预付账款
1/633
2019-10-14
你好,银行不够钱扣社保,可以通过法人私户转去公户吗?备注往来款??存进去,借银行存款,贷其他应付款,然后借其他应付款,贷管理费用—社保费这样。?
1/1361
2019-10-28
请问销售一批材料时,企业代购货方垫付运杂费,银行存款支付,为什么这一笔会计分录是借:销售费用,贷:银行存款。而不是借:应收账款,贷:银行存款
1/287
2023-12-10
老师,刷pos机的是这样记账吗 借:应收账款-pos机 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 到账时: 借:银行存款 财务费用-手续费 贷:应收账款-pos机
1/550
2019-08-22
老师,公司支付了招聘费,发票还没来,可以先做借应付账款贷银行存款吗?等专票来了后再做借管理费用 应交税费进项税额 贷应付账款,这样可以吗?
1/508
2020-02-25
合并分录,比如本月银行产生手续费两笔一笔10元,一笔1元,合并一笔为借财务费用11 贷银行存款11,还是借财务费用11贷银行存款10银行存款1
1/1791
2017-10-15
酒店转让费借贷方是那个科目
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2016-12-17
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