稳岗补贴怎么入账,交税吗? 问
借银行存款 贷营业外收入 缴纳企业所得税 答
老师,现在是报季度报,那职工薪酬那个金额是填10-12 问
您好,这个是填1-12月的合计金额 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
我属于零基础学习CPA,跟着班学习一年可以过6科吗? 问
零基础学习,一年全过,非常难 答
申报个人所得税,申报应发还是实发 问
同学你好 比如说这个月发放的11月的工资,那你就按计提的11月的应发工资来申报 答

把货卖客户,运费使垫付,但是运费都是季节借:应收账款贷:应付账款吗
答: 您好!垫付运费时:借:贷:银行存款或现金 收到垫付的运费时:借:银行存款或现金 贷:其他应收款-某某公司
销售水泥给客户,运输是第三方。客户把货款跟运输费都一起结算给我们,再把运费付给负责运输的第三方,运输发票也是由第三方直接开给客户,在确认收入时(不考虑税费) 借:应收账款-货款 -运费 贷:主营业务收入 应付账款-运费
答: 运费代扣代缴的嘛
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,我想咨询一下,我现在要把货款和运费区分开,我们发货给客户的运费计入那里?(运费实际是客户自己付的,是客户提前把货款 运费打给我们)。下面的分录是不是写错了,应该把其他应付改为其他应收?销售产品时候 借:应收账款100 其他应付款20 贷:主营业务收入100 现金/银行20 借:现金/银行120 贷:应收账款100 其他应付款20
答: 您好,你的上面的做法是对的,因为是客户提前打款给你了,所以挂其他应付款。如果你公司先垫付,后收回运费款那种就需要挂其他应收款。 另外,要注意如果运费发票是开给你公司的,可以计入销售费用-运费,后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。





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