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老师,这个是之前财务做的凭证,我不太明白银行存款转到其他应收款的目的,这么做对么?
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2022-09-27
你好,老师。其他公司向我们公司借款,我做:借:其他应收款,贷银行存款嘛?
3/68
2024-07-03
这里不能借其他应收款 2000,贷银行存款 2000,吗
1/536
2021-11-30
廖君老师,上次那个问题因为忙耽搁了,您帮我看一下,就是钱是真实消费的,但是用于别的地方了,就是把这个a的钱用到b店交费了,收款单位说可以给b店的开,因为是b店付钱,但是这个钱是a店的公户钱消费的.代付代收协议怎么操作呀.是不是借其他应收款贷银行存款
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2025-01-02
行政单位发放综合绩效奖,从综合绩效奖扣税后预算会计如何处理 上面这个分录这样做后,预算会计就会结余所扣的个税和其他应收款(失业保险个人部分),但实际我觉得应该是没结余的
1/844
2022-04-20
2021 年9月份发生的,老师,已经在2021年10月份员工赔偿了10000元,分录:借:银行存款1万 贷:其他应收款1万 现在其他应收款余额在贷方,先还的,之前没有挂账。 现在应该怎么做
1/413
2022-03-04
老师帮我理一理,给A员工宿舍交电费,借其他应收款100,贷银行存款100。然后A员工本月底薪3000+加班500-电费100=应发工资3400元。这个后面的分录是怎么写的?谢谢老师。
1/672
2020-12-08
上年度支付的房租挂的是其他应收款,没有收到房东开的发票,现在要怎么平账?上年度支付时做的是借:其他应收款-房东 贷:银行存款
5/1423
2022-04-28
提前预支的怎么写呢 比如说食堂买菜,预支一万 借其他应收款贷银行存款。 然后这个其他应收款怎么处理
1/1524
2020-10-19
老师 请教问题 我们公司借出去50万 借其他应收款50 贷 银行存款50。现在还剩下40万 老板说不要他还了 因为对方公司注销了,我应该怎么做分录
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2021-01-28
老师,请问:公司之前会计做账(跨年的)固定资产折旧有漏提、少提、未提的现象,我刚接手,应该怎样进行会计更正处理,会计分录应该怎么写?我公司为一般纳税人,实行小企业会计准则,谢谢老师
3/760
2020-04-15
老师,想问下我下面这样记账对吗 我们公司做账以小企业会计准则为依据。银行收到钱没有开票的时候,我记账是借:银行存款,贷:应收账款;当开出发票后,借:应收账款,贷:主营业务收入和税
1/686
2020-04-16
发行面值为400元,票面利率6%,偿还期5年的长期债券。该债券的筹资费率为2%,所得税税率为25%
1/1590
2015-11-21
个人所得税计提及缴纳会计分录是不是这样? 借:应付职工薪酬—工资 贷:应交税费—应交个人所得税 借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款
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2020-04-17
小规模纳税人在国税代开的专票 有国税和地税:分别是203.88元和10.19元 是不是可以:借: 应交税费-应交增值税 203.88,附加税(是否需要列明清单)10.19元 贷:银行存款
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2017-10-17
.这个月交了80的增值税,税控盘减免了1050,老师,能给我这么做的分录对吗??借,应交税费–应交增值税1130,贷,应交税费–未交增值税80.应交税费–应交增值税–减免税款1050.借,应交税费–未交增值税80,贷银行存款80,借应交税费–应交增值税–减免税1050,贷管理费1050
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2019-06-18
请问老师去年3月份计提企业所得税分录如下: 借:所得税费用 贷:递延所得税资产 去年4月份交企业所得税费用分录如下: 借:应交税费-应交企业所得税 今年汇算请教后亏损不用交企业所得税 这个月收到税务局企业所得税退税 怎么做分录?借:银行存款 贷什么?
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2022-06-30
老师,小规模纳税人1月份普票开超了,4月份交了8百多增值税, 做分录:借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 那应交税费期末在借方,要怎么平?
2/537
2019-06-15
老师,小规模纳税人的税控设备技术维护费,支付时,借:管理费用 贷:银行存款;抵扣时,借:应交税金-应交增值税,贷:管理费用。如果一直没有增值税交,最终借方的应交税金-应交增值税应转到哪去?
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2022-01-29
实际操作中本月缴纳上月增值税可以借应交税费~应交增值税~已交税金贷银行存款吗?而且上月月末也没有结转应交税费~未交增值税。
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2018-11-13
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