公司内账利润是这样算的 利润=当月销售额-当月支 问
这样去年的利润表余额 就放着?累计到今年的吗?因为2月份收支表扣掉这60万 2月利润表就少了60万。股东的意思是上年利润扣掉这60万,结出剩余金额。或者我应该怎么做好呢 答
我们从面粉厂买面粉,自己找车拉到客户那边,这个司 问
关键这个金额是1050,给收据也不行呢,我们走劳务费还是工资合适呢 答
外贸企业2025年出口的,已经办理完了退税,且退税也 问
1. 2025年出口、已退税,2026年4月未收汇:不是必须退 能做视同收汇:不用退; 不能视同收汇:要冲减退税,后续收汇再重新退。 2. 分不清哪些收汇、哪些没收汇 按报关单+银行水单逐笔匹配; 对不上、分不清的,先按未收汇处理,走冲减,后续补材料再重报。 答
老师,你好,现在开房屋出租发票,小规模和一般纳税人 问
我们收到一张商铺租金发票是5%,现在增值税法改了,不应该是9%吗? 答
现在发现供应商3年前发票开错的情况,供应商只愿针 问
不是开票有误必须全额红冲吗?销售退回和销售折让才可部分红冲吧 答

借:管理费用 贷:银行存款/现金抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款)借:管理费用 负数借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 减免税款后还有余额吗?
答: 你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
#提问#税控盘减免税分录?购进时,借:应交税费-应交增值税-减免税,贷:银行存款,;抵扣时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-减免税,妥否?
答: 购买时先要计入管理费用~办公费,抵减时,借,应交税费~应交增值税~减免税,贷,管理费用~办公费
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
金税盘分录 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额,应交税费-应交增值税-转出未交增值税不是有余额了吗
答: 你好!借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以









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田 追问
2019-06-18 14:22
宋生老师 解答
2019-06-18 14:24