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请问老师支付货款时候用承兑汇票咋做分录
1/838
2021-11-09
土地承包费怎么写分录呢?承包三年
1/1902
2018-08-12
我们是小规模纳税人在购买财务咨询服务的时候 我们5号先付全款 然后10号他们给了发票是不是应该5号:借 预付账款-某财务公司 贷 银行存款10号: 借 管理费用-咨询费 贷 预付账款-某财务公司还是我可以直接在五号付款的时候就借 管理费用-咨询费贷 银行存款 ?
1/764
2018-05-09
老师好, 21年度有一张凭证是借:管理费用—差旅费 贷:银行存款 22年核对银行对账单时发现这张凭证是做错了,银行存款应该改为其他应收款—XX 调整凭证时,应该直接 借:银行存款 贷:其他应收款—XX 还是,原凭证红字冲销后, 借:管理费用—差旅费 贷:其他应收款—XX
3/1415
2022-06-01
老师我们公司的一些业务承包给了个人做服务,我们是中介类似,每月付承包人结算款的70%,承包人应该给我们公司开劳务费发票吗?怎么开?承担的综合税负是多少?
1/805
2019-06-22
19年暂估费用 20年冲销分录 借管理费用 红字 贷 应付账款 红字 又做了一笔 借管理费用 正数 贷应付账款 正数 我感觉科目挂错了
1/1015
2020-03-14
收费室收入 借:现金28530 银行存款1000 贷什么 内帐 医院收费室收入 借:现金28530 银行存款1000 贷: 主营业务收入医院收费室收入 29530 这对吗
1/666
2016-03-28
去年企业贷款盖办公楼,贷款利息被全部费用化进了财务费用,今年让把去年费用化的利息转出,做成资本化,请问应该如何做账
2/1041
2021-03-09
如果是发票未到,一个季度付款,每个月房租结转到制造费用,每个月如何计提?借:制造费用,贷:长期待摊费用,还是贷:其他应付款
1/1866
2019-07-17
我开出去的票,可以记借 应收账款 ** 贷 工程结算 贷应交税费-增-销吗?
1/1082
2022-03-10
公司带员工旅游也取得旅游发票了 借;管理费用-福利费 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款 是这样吧? 我有一个疑问是,为何不能直接做成借:管理费用-福利费 贷:银行存款呢?
4/303
2022-09-24
员工聚餐的报销500 1. 借:管理费用-福利费500元 贷 其他应付款-张某500元 2. 借:管理费用-福利费500元 贷:应付职工薪酬-福利费500元 借:应付职工薪酬-福利费500元 贷:其他应付款-张某500元 1和2哪个是对的
1/269
2023-10-24
你好,请问中秋给员工福利费的会计分录是:借管理费用--福利费,贷银行存款就可以吗? 还是需要做在工资表里和工资一起算:借:应付职工薪酬--福利费,贷银行存款,借管理费用,贷应付职工薪酬--福利费。谢谢
1/1954
2019-09-20
老师您好,3月缴纳4-6月房租,3月缴纳时:借:预付账款 贷:银行存款 4-6月每个月:借:管理费用 贷:预付账款 ,这样对吗,科目没有待摊费用 预提费用
1/456
2016-09-28
老师,帮看下分录对吗? 借:工程施工-合同成本-人工费 194174.76 应交税费-应交税费-待认证进项税额 5825.24 贷:应付账款 200000 借:应付账款 200000 贷:银行存款-建设银行 200000
1/829
2018-06-11
收到了软件服务费的专票,但是未认证,做账,可以借:预付账款 贷:库存现金(银行存款) 认证后,借:管理费用 应交税费-应交增值税 贷:预付账款 可以这样吗?
1/1209
2018-05-23
5月交了房租,票也收到了,交房租时入账,借:应付账款 贷:银行存款收到票时,借:待摊费费 应交税费--进项税 贷:应付账款 房租返还兑现了分录怎么做?,
3/1166
2017-06-09
老师,问一下搅拌站的保安服务费怎么做科目?计提时记应付应付账款吗?借管理费用贷应付账款对吗?还有购买搅拌车配件记,借制造费用贷应付账款吗?
5/777
2022-01-21
老师 收到积分是借预付账款 贷管理费用。消费积分是借管理费用,贷预付账款。用预付账款这个科目怎么理解可是积分我们实际没有花钱支付呀
1/347
2023-07-31
老师 给电力公司交的电费 只有收据 发票下个月才能开 支付电费拿到收据时 借:预付账款 贷:银行存款 下月拿到发票 借:管理费用 贷:预付账款?分录正确么?
1/761
2020-04-10
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