老师,我们公司没有进项票,主营业务成本一直都是暂估的,为什么要用库存现金或者银行存款冲暂估的应付账款呢?
5/1185
2022-01-02
请问老师 公司是新建的 一直收到东西却没有收到发票 一直暂估的 月末结转主营业务成本也按暂估的一次结转吗
1/593
2019-08-23
问2018年年报,公司成本是暂估的,按暂估的报,然后2018年票没办法来,2019年来,在做到账里行不行,票是2019的票,不是18的票
4/660
2019-05-22
2019年5月暂估成本18万,12月份暂估6万,现在跨年了,需要调整吗?怎么调整,用2020的发票可以贴在12月和5月后面吗
1/711
2020-04-15
上年年末暂估了收入,次年年初要冲回该项暂估时应该怎么冲回?是实际开具多少冲回多少还是可以一次性都冲回?
1/5419
2019-11-19
收到货物,一批未收到发票,暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估 现在发票已经到手了,我该怎么做分录好,请问老师
2/445
2022-01-17
老师,在年前的时候,有一笔暂估的劳务成本,年后才取得的发票,红冲暂估,重新入帐的,这个做汇算清缴有什么影响吗
7/764
2021-04-23
请问老师去年暂估的成本,今年汇算前来票了,需要做红冲的分录然后再做入库分录就行吧,那暂估的成本还要冲红吗
1/1120
2020-04-14
老师,我们每个月的成本都是暂估的 要到实际成本出来了再调 老板说 暂估的成本没有参考价值 这个要怎么解释啊
1/348
2023-04-06
老师,一般纳税人,库存商品做暂估,具体的分录是这样吗?发票回来入库的凭证,比暂估的应付账款多一个进项税的金额
3/744
2022-01-28
老师,3月做了暂估成本,借:主营业务成本 150万 贷:应付账款-暂估应付款 150万;4月来了部分发票100万,怎么做后面的分录?
3/187
2024-05-06
进货,发票没到,先暂估入账。应付账款二级科目是具体的公司名称,还是不管多少家供应商品,只用统一的“暂估应付款\"?
1/1115
2019-09-26
我公司是食品生产,材料入库时 借方:原材料,贷方:应付账款-暂付入库,等发票拿到时,借方;应付账款-暂付入库,借方:应交税费-进项税,贷方:应付账款,到年底时,还有很多发票没有收到,请问,汇算清缴有影响吗?
1/667
2018-03-26
19日,购入甲材料7500千克,增值税专用发票上列示的货款为74200元,增值税额为12614元,价税款暂欠。另开出支票支付运输费用3000元,材料已验收入库。
1/655
2022-06-11
老师,车间领用了原材料调试产品,现在还没正式生产,年底这个原材料暂时放在该科目,还是等以后正式生产在一起做在制造费用可以吗
1/1068
2020-01-03
向伟业公司购进C、D材料,货款均为4000元,增值税税额共计1040元。以银行存款支付其中的5000元,其余货款暂欠再见了,材料验收入库 怎么做分录
1/248
2024-04-13
、购入原材料,增值税专用发票上注明价款为10万元,增值税额为1.3万元,供应商墊支运费0.1万。款项暂未支付,材料已经验收入库。会计分录
1/233
2023-12-20
5、9月20日,从乙单位购进B材料了3000千克,单价 8元,计24 000元,增值税率17%,对方代垫运费520元。以银行存款支付20 000元,余款暂欠。材料验收入库。
1/1905
2022-10-05
收到a单位发来甲材料600吨,发票价税合计702000元,其中增值税进项税额为102000元,代垫甲材料运杂费共计7000元,通过银行补付7000元,余额暂欠
1/1262
2019-10-17
(3)5 日,向大同公司购进 A、B 材料各 4 吨,货款各 4 000 元,注明税额为 1 040 元,以银行存款支付其中的 8 000 元,其余款项暂欠,材料尚未验收入库。
1/1719
2022-05-08