老师,3月做了暂估成本,借:主营业务成本 150万 贷:应付账款-暂估应付款 150万;4月来了部分发票100万,怎么做后面的分录?

小杨
于2024-05-06 10:08 发布 233次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-05-06 10:10
借:应应付账款-暂估应付款 不含税
应交税费-增值税-进项
贷: 付账款-供应商 含税
相关问题讨论
你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
你好,不需要,出纳是对收付款业务签字
2022-04-02 02:03:12
您好
冲销暂估是负数表示 正确的
2019-10-20 19:53:47
可以的,可以这么做的,借应付账款,借主营业务成本,负数
借主营业务成本贷应付账款。
2022-02-24 11:50:43
依描述, 你是销售方吧?
2022-04-07 14:40:45
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