老师你好,由于开票信息错误,本月红冲了一张19年12月份开的发票。上年红字发票账务处理: 借:应收账款 -10000 贷:以前年度损益调整 -9433.96 应交税费-应交增值税(销项税额) -566.04 借:利润分配--未分配利润 9433.96 贷:以前年度损益调整 9433.96 账务处理对吗?
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2020-07-30
老师您好,不好意思这么晚还打扰您,我实在是很困扰,“未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度损益调整 ”,这么说我做了以前年度损益调整,利润表和资产负债表的勾稽关系只要符合这个就可以了是吗?
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2019-07-13
根据科目余额表填资产负债表不平差额就是以前年度损益调整的金额。这个金额我利润表和资产负债表怎么填 ?
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2019-01-11
老师 2022年度分录借:主营业务成本1000 贷:银行存款1000 2023年5月这笔款项退回 借:银行存款 1000 贷:主营业务成本1000 这样写分录可行 因为是小企业会计准则 电子账里也没有以前年度损益调整科目 金额也不大 直接冲当月成本可行
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2023-05-15
未分配利润期末数为-107635.62,年初余额为-112546.01,本年累计净利润为-21779.4,以前年度损益调整26689.79,资产负债表未分配利润的年初余额,期末余额,和利润表的本年累计净利润填多少?
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2018-07-11
在19年8月对公司18年年报做了更正申报,调减了营业成本,补交了企业所得税。那我的财务报表是需要通过以前年度损益调整科目来调整年初未分配利润吧,数字应该是税后的成本调减额吧
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2019-11-19
2020年我通过以前年度损益调整了几笔账,导致年初未分配利润减少了10万左右,这个月报季度报表的时候,资产负债表未分配利润的年初数也要做调整吗
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2020-07-13
一般调以前的账时涉及损益的,通过以前年度损益调整使得资产负债表中利润分配-未分配利润和利润表中的净利润勾稽关系对不上,这个时候应不应该在财务软件修改报表?
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2019-07-26
资产负债表里的未分配利润期末数不等于期初数加利润表里的净利润数,是怎么回事啊,1,2月都是平的,从3月份就开始不平了,没有以前年度损益调整,也没有其他的
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2020-01-13
交去年的企业所税税,借,以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税。这个以前年度损益调整科目里面就没有这个从哪里填加
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2022-05-19
2018年工程款签订合同10万元,已经完工,付款9万,按照十万进的费用,一万的质保金挂在其他应付款里面,一年后质保金不付款了,这一万是进营业外收入还是冲费用?如果冲费用是冲减以前年度损益调整么?我们公司要上市,2018年已经让事务所审计了,出具了汇算清缴的年报,我可以通过以前年度损益调整做账么?(我们公司免增值税,严重亏损,马上要注销)谢谢
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2019-10-02
销售折让不影响当期应交税费?为啥没有做,应交税费-应交企业所得税100*0.25,贷:以前年度损益调整25?
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2021-10-22
以前年度损益调整月底转到未分配利润后还有做什么吗为什么资产负债表和利润表不一致
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2019-07-03
老师您好!小规模公司由于成本票跨2年收不回,调整 以前年度暂估成本涉及到 借:以前年度损益调整;贷:应交税费-应交所得税。以及借:以前年度损益调整;贷:利润分配未分配-未分配利润 这些科目中的金额是另行计算的吗?还是原暂估成本的金额
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2022-03-31
资产负债表里的未分配利润期末数不等于期初数加利润表里的净利润数,是怎么回事啊,1,2月都是平的,从3月份就开始不平了,没有以前年度损益调整,也没有其他的
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2020-01-13
原本资产负债表中的未分配利润的期末余额-期初余额=利润表中的净利润的本年累计数 但是现在这2个数不相等于 差一个以前年度损益调整的金额 这是怎么回事呢
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2019-02-12
老师,请问下发生以前年度损益调整需要在利润表中增加体现?不体现资产负债表的未分配利润年初和年末数的差额跟利润表上不一样,这种要是给领导看,会看不到数据差在那吗?
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2023-04-27
小规模纳税人2016年到税局代开了一张30万的专票,后来对方退回了,到2018年税局才给开了这张退回的红字发票,我该怎么把这笔业务作账?2016做账时已经作为收入。这张红冲的发票我是直接红冲,还是需要以前年度损益调整,我如何在2018年做账务处理?会计分录怎么做?
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2018-03-19
我3月份做了一张凭证借利润分配未分配利润2000,供以前年度损益调整2000,那么了月份的资产负债表中未分配利润年未数减去年初数与利润表中净利润本年累计是不是就会相差2000
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2020-04-23
老师您好!请问因调整20年的累计折旧科目后,涉及到以前年度损益调整科目,红冲分录,借:固定资产10万,贷:实收资本10万。冲减折旧,借:累计折旧20566,贷:以前年度损益调整20566 计提所提税:借:以前年度损益调整514.15,贷:应交税费——企业所得税514.15 借: 以前年度损益调整20051.85,贷:利润分配——未分配利润20051.85,然后企业所得税费用这个科目的借贷方不能增加这个补提的所得税514.15元,老师是不是少做了一笔分录?还是做错了?
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2022-01-15