借:其他应收款-备用金, 贷:库存现金 的经济业务怎么说
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2020-06-22
老师,我们托物流帮我们代收回款,代收一笔有一定的手续费,记回款:借:现金,手续费记管理费用,然后再贷:应收,有一笔我忘记手续费了,现金和应收记的一样的钱数,现在我想把这笔手续费加在又一单有手续费的回款上,我要怎么记凭证?我这单的回款收据还要改吗?
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2016-10-27
资产负债表那里,应收票据出现负数,该怎么办?
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2020-01-09
普票的会计分录是 借: 应收账款-102000 贷:主营业务收入-93577.98 应交税费-应交增值税-销项-8422.02 还是直接是借:应收账款-102000 贷:主营业务收入-102000呢,有点搞混了
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2019-11-30
19年收取暖费借:银行存款3000元贷:预收帐款3000。预收结转收入借:预收账款300贷:主营业务收入2915.23 应交税费一应交增值税一销项税262.37 现在发现此表业务去年做重了,今年怎么调账(会计分录)
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2020-04-13
我想问下,15年会计凭证做错,应是应收账款,我写成预收账款 具体借:预收账款1万五,银行存款1万五 :贷:主营业务收入3万,现在我16年调整,我这有调整 借:应收账款 3万,那贷呢?预收账款1.5万,还有1.5万我应该怎么写呢?
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2017-01-14
老师,19年的账,是收到成本票未付款,但是我却挂在应收款,就是把应付款做成了应收款,现在才发现,应该怎样做?
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2020-05-30
老师你好,请问之前业务员借支,后来发票拿来核销,但是发票金额>借支金额,现在帐上显示其他应收款━业务员余额在贷方,而且该业务员还有其他应付款未支付,请问其他应收款贷方余额那笔咋办
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2018-12-07
我用的是金蝶kiS迷你版,其他应收款中的借款,收回入银行存款,为什么在现金流量表中体现不出来呢
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2019-05-05
1月货到款付,票未到,借库存商品1000贷应付账款-暂估1000借应付账款-暂估1000,现在发票到了,2000元的专票,那么这月的分录这么写
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2018-09-06
你好,提现收款收据怎么写
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2023-03-10
1、如果款本月打了 发票和商品次月收到 那分录做 借:预付账款 贷:银行存款 对吧 ?2、款本月打了 商品本月收到 发票次月收到,那分录做 借:库存商品 贷:应付帐款_暂估 借:预付账款/应付帐款 贷:银行存款 对吧?
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2017-04-07
收到2张凭证不知道如何做账? 1张写着: 买断式贴现已签收,出票人:中联 ,收款人:特力;可转让。票据金额:10万元。另一张凭证:贴入人信息:平安银行股份有限公司长沙分行;卖方付息;... 承兑人:兴业银行;实付金额:98956.22元 我公司是星川公司。 我公司银行收到:98956.22元 该如何做账呢?贴现利息到底是出票人中联公司付,还是星川公司付
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2023-07-08
老师,你好,小规模纳税人收入的发票如何做账,借:应收账款,贷:应交税费_应交增值税, 主营业务收入,还是借:应收账款,贷:应交税费_应交增值税_销项税额 主营业务收入
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2022-03-15
你好,老师。公司有这样一个关系:就是出纳手里有备用现金500元,员工借支了现金500元,员工报销的时候,公司的款直接转到出纳的备用现金上,我的会计分录应该怎么做呀?目前我是这样做的:一、员工借支的时候:借其他应收款-员工,贷:其他应收款-出纳。二、员工报销款到出纳账上:借其人应收款-出纳,贷:银行存款。我是不是要结转一下:借费用,贷其他应收款-员工呀?就是自己绕进去了,有点乱
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2024-11-06
老师借银行贷应收然后用借应收贷现金冲销合适吗
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2019-07-06
老师,月底,计提劳务费:借:工程施工(劳务费),贷:应付账款,支付劳务款,未收到发票。借方:应付账款 贷方:银存,那收到发票时要怎么做呢?
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2020-07-23
你好!我公司是商贸公司,前期做的无票收入借方:现金贷方:主营业务收入和增值税,现在对方需要开票请问我的分录该怎么做!借:应收账款,贷方怎么记账!谢谢!
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2021-07-07
题中说到收回应收账款,只需要写借银行存款贷应收账款就可以了吗,借应收账款贷坏账准备不用写了吗
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2019-03-20
酒店装修,付的装修款,会计分录应该是:借---应付账款 贷--银行存款 还是应该:借--在建工程 贷-银行存款 然后收到发票,应该怎么做
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2020-08-15