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老师,请问下客户以个人名义将货款打入我公司,而我公司要给他开具的发票名称是他们公司的,这样就三流不合一了,入账是借:预收账款,还是借:其他应付款,我想把这笔款做退回
2/943
2016-06-25
资产负债表的应收账款和
预付账款
出现紅字,分别表示什么?
1/4560
2018-08-27
我们欠供应商8600的货款,我们想让供应商转账4000,我们给他90000的承兑,但是供应商不同意这样的做法,他想让我们以后抵材料的款,做往来,这样在财务上做账是不是不太方便,这样做分录是怎样的。有没有其他好的办法 借:应付账款 86000 贷:应收票据 86000 借:
预付账款
4000 贷:
1/597
2016-10-11
老师你好!之前的前任收到款项的时候借:记入了主营业务成本,贷:银行存款 没有过应付账款或
预付账款
这个科目,这个月收到发票我应该处理这个分录,借:应付账款 贷:啥还是不用处理,
2/12
2023-05-12
老师你好,我想问一下我们承接一个绿化工程项目是给各个单位种植绿化树木,树木不是自产的,也是从其他公司购买的,有些已经给其他公司预付款了,记了
预付账款
,没有付的,对方也没有开票给我们,剩下的我应该根据公司合同记应付账款吗?然后结转到成本:工程施工,还是只把目前预付的账款结转到工程施工,因为现在已经收到部分单位给我们公司的款了,要记主营业务收入了
6/219
2023-10-09
19年公司有3次进货对方一直没有开发票来,我之前做的暂估价入库,贷方计2次预付款,1次应付款,但是忘了次月冲减。我在今年把这3次补做冲减可以吗?
3/773
2020-04-10
请教一下老师,在政府会计制度下,9月份预发10月份工资,故9月账务处理,财务会计应作预付支出,10月作计提并冲销预付支出。 那么该预算支出科目应该采用‘其他应收款',还是‘
预付账款
',或者‘应付职工薪酬'?
2/672
2022-11-17
老师,我们是检测机构小规模企业,应付、预付都是用的应付账款科目。我预付小程序开发费2000元,做的分录是借:应付账款(借方)2000,贷:银行存款2000,现在又付了2000尾款,请问应该怎么做下一笔分录?
4/150
2023-04-07
老师,我们公司预付了货款,做的科目是
预付账款
,银行存款,供货商联系不上了,一直没开票,现在应该怎么做
1/43
2022-06-21
预付工程款时没有收到专票,分录是借,
预付账款
,贷银行存款,过了几个月收到的增值税专票该怎么做分录?
1/561
2020-07-07
材料采购预付货款可不可以做,借应收账款贷银行存款
1/1203
2019-04-08
企业在注销的时候账面
预付账款
和预收账款的余额过大,存在个人和企业的其他应收款,这对企业的影响?
1/710
2023-02-28
付货款时,做的分录是:借:预付货款,贷 银行存款 收到发票的时候没做账,都是等到认证后才做 借:原材料 应付税费 进项税 贷 :
预付账款
,如果当月收到发票没认证怎么做呢?
1/628
2018-10-10
行政单位按19年新规怎么做账 比如偿付应付账款 财务会计处理借应付账款 贷财政拨款收入 预算会计处理借行政支出贷财政拨款预算收入 凭证怎么登呢 登两个分录还是两个账?
1/1014
2019-06-18
您好,请问去年工程款打给施工方个人账上,今年可以做调账调整回来吗? 以前项目:借:
预付账款
贷:银行存款 现在调整分录:借:其他应收款-个人 贷:
预付账款
这样做分录对吗?
2/292
2021-06-07
请教一下,预付2年技术维护费,通过
预付账款
还是其他非流动资产科目核算?
1/866
2020-12-04
请教老师,我们购买了挖机一台总价70万元,分三年支付,7月已
预付账款
13万,每年12月支付,没有利息,我做分录如下: 7月时,预付款: 借:
预付账款
130000 贷:银行存款 130000 9月时,收到发票: 借:固定资产 637168.14 应交税-增-进项税额 82831.86 贷:
预付账款
130000 长期应付款 590000 9月申报时再一次性抵扣进项回来是吧! 10月再计提折旧。一般按多少钱,多少年计提?
2/1016
2019-10-11
老师,你好!本来4月份要缴物业管理费,结果没有交,一直到5月份才缴,一次性缴了4,5,6三个月份的,907.3一个月。 这个4月应该怎么记账呢? 5月缴费时 借:
预付账款
-物业管理费 1814 贷:库存现金 1814 ; 补缴4月份 借:应付账款--物业管理费 908 贷:库存现金 908 ; 5月分摊时 借:主营业务成本-物业管理费用 907 贷:
预付账款
-物业管理费用 907 ; 4月份应缴未缴时 借:主营业务成本-物业管理费 908 贷:应付账款--物业管理费 908 。 请问是这样吗?
1/150
2021-09-24
老师,您好!想请教下,
预付账款
资产负债表上的期末余额=
预付账款
期末借方余额+应付账款期末借方余额,这两个余额是从哪里取数,从科目余额表吗?我从科目余额表取数处出来的金额跟资产负债表上对不上呢?差了约72万,是怎么回事?我看了资产负债表的公式好像也没错,实在找不到原因.谢谢!
4/105
2023-08-31
假如我是A公司,收到B公司给我承兑,然后背书给C公司,收到时分录为借:应收票据-A 贷:应收账款-A,背书时借:
预付账款
-C 贷:应收票据-A,这样做分录对吗?还是背书时借:
预付账款
-C,贷:应付票据-A,背书时的分录哪个对
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2020-12-11
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