2020年汽车租赁发票暂估,凭证为借:管理费用—汽车费用 贷:其他应付 2021年汽车租赁发票才回票,现在怎么做账?
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2021-06-15
账上暂估款怎么处理,客户一直没发票进来,但他公司现金又比较多,我能直接冲暂估款合理吗?如果不冲暂估款一直挂在账上?
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2019-04-22
老师 我们18年12月暂估了一笔费用 当时借销售费用400 贷 其他应收款 400。 19年一月份收到发票。发票日期是19年1月,。那么我19年做账借:其他应收款400 贷 银行存款400。 那么我想问我的这个发票是贴在18年12月那张记账凭证后面还是贴在19年一月这个凭证后面?
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2019-05-08
老师您好!我培训机构装修宿舍投了800多万,因没有发票只有施工合同,财务部门只做了内部账,税务报税没有体现。现因场地不能继续使用,打官司可以赔偿600万,这600万为评估公司的评估金额。600万到时候会转入公司账户,到时候这种情况会交所得税吗?
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2020-05-12
请问,A 公司在2013年存续分立设立B 公司,分立时A 公司资产的评估增值有关的营业税、契税、土地增值税都取得了免税批准,企业所得税交了,B 公司取得分立所得资产按照评估价值入账,现在A 公司又想吸收合并B 公司,请问需要交什么税?还可以享受免税吗?
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2019-08-29
老师您好,19年估了管理费用,借 管理费用 20年调整分录应该怎么做呢,借以前年度损益调整 贷,管理费用,这样做对么?
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2020-04-27
我想问下关于暂估出库的问题,七月份我单位原材料入库3700元(不含税,这个数是我暂估的)没有收到发票,没有收到钱,我做的借:原材料(暂估入库)3700,贷:应付账款 3700,然后我把这些材料做入成本了,这个月,发票到了,原材料金额37018.97,税额6293.23,我做的帐:红冲上月借原材料3700,贷应付账款3700,蓝字:借 原材料37018.97,应交税费--进项税6293.23,应付账款43312.2,那我接下来怎么做啊,可以告诉我完整分录么,谢谢
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2015-08-31
施工企业暂估的施工费,暂估成本的分录
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2016-05-31
在做账的时候做到公司筹建期支付的像环境测评费用或土地勘探费用的前一部分预付款计入哪里呢?
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2018-10-10
老师您好 暂估成本时候做的 借主营业务成本20万 贷其他应付款 20万 钱当时就付了 借其他应付款 20万 贷 银行存款20万 结果实际就收到15万的发票 这怎么冲回啊 钱都付了呢
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2020-10-22
咨询一下农产品加计扣除账务处理。采购时借:原材料 10贷:进项税-暂估0.9贷:现金10.9。收到发票时借:进项税 0.9贷:进项税-暂估 0.9 进项税暂估科目就冲平了。领用材料时借生产成本9.1贷:进项税-加计扣除0.9贷:原材料10.这样做了以后进项税-加计扣除科目就会一直有余额,不平。对吗?
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2019-08-06
某酒店准备从银行贷款购一套康体设备,可使用5年,期满无残值,估计使用该设备每年可获得纯收益5万元,该款项从银行贷款的年利率为8%,试问购此设备方案现值是什么
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2023-06-18
支付房租费 借方:预付账款 贷方:现金 摊销时 借方:管理费用 贷方:预付账款 这样操作对吗?
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2016-09-27
冲应付账款暂估分录,并付货款
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2020-01-09
金税盘490元 维护费330元,增值税一般纳税人的会计处理 1、借“递延收益490贷:“银行存款490 2、借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”490 贷记“递延收益”490 3、借记“管理费用”330, 贷记“银行存款”330。 借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”330, 贷记“管理费用”等330 。 (二)小规模纳税人的会计处理 1、借记“递延收益”490,贷记“银行存款490 2、借记“应交税费——应交增值税”490,贷记“递延收益490 3、借记“管理费用”330,贷记“银行存款
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2015-08-27
老师,我暂估的成本,收到发票了,同时付了款,冲回暂估后,付款怎么做分录
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2022-03-31
老师,职工垫付的费用,过不过一下账 是直接借“管理费用”贷:银行存款,还是借:管理费用,贷其他应付款
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2020-12-11
预提费用借记管理费用贷记其他应付款。下月冲预提,借记其他应付款,贷记管理费用负数,正确吗?
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2021-08-03
老师您好,企业支付银行贷款利息, 借:财务费用-利息支出 贷:银行存款 收到贷款利息的普通发票,怎么做账?
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2024-04-25
老师好,我们公司贷款,就贷了几天产生的利息费用,怎么做分录?能直接这样做吗?借:财务费用——利息支出 贷:银行存款
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2023-02-02