老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

2020年汽车租赁发票暂估,凭证为借:管理费用—汽车费用 贷:其他应付 2021年汽车租赁发票才回票,现在怎么做账?
答: 借其他应付款贷利润分配借利润分配贷其他应付款。
老师,我们11月份收到了个人代开的办公场所1年的租金普通发票12000元,但是没有付款,请问这个怎么做分录呀?是不是 借 管理费用-租赁费 11000 贷:其他应付款11000 , 然后12月再: 借 管理费用-租赁费 1000 贷 其他应付款 1000。
答: 你好,第一个分录不用做,每个月按月分摊,借管理费用,贷其他应付款。从几月份开始独立的?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
单位租赁的办公楼按合同每月预提房租,目前其他应付款-房租有余额,半年付,因为房东欠税,开不出房租发票了,只能提供物业费发票,以后也这样了, 是不是应该把其他应付款-房租冲平,然后每月开始预提物业费,同样计入管理费用-物业费 其他应付款~房租
答: 您好!不行的。最终税局还是会要求提供房租发票的。







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夕夏温存 追问
2021-06-15 17:51
郭老师 解答
2021-06-15 17:55