老师,请问如果年度汇算清缴的财务报表有所调整,是否要相应的去调整账务?
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2020-04-30
税务刚刚来查去年所得税汇算 需要调整出来一笔费用,金额有点大,需要补税,这个可以走点公关吗?少交一点
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2018-09-10
2017年12月份计提了个人所得税,借应付职工薪酬 贷应缴税费-个税。现在发现这样不对,怎样调整?能直接红字吗?
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2018-05-06
计提10万,支出15万,支出额大于计提额,账载金额,税收金额,纳税调整金额分别是多少
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2017-12-20
不懂这题第四问说一次支付三年的利息,但税前扣除只允许扣除当年的10万,但是为什么在第六问纳税调整时,不允许税前扣除的20万没有调增呢?
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2021-12-29
没有发票的成本这一块做全额纳税调整增加处理,那是不是就是进来的都是要缴17%的税?还是缴25%的税
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2017-01-09
经扫描,您单位可能存在以下风险: ◆ 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第4列“收入类调整项目_其他_调减金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第4列“扣除类调整项目_其他_调减金额”为:【34504.69】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第4列“资产类调整项目_其他_调减金额”为:【0】元; 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第4列“特殊事项调整项目_其他_调减金额”为:【0】元; 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第4列“其他_调减金额”为:【0】元; 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第4列“合计_调减金额”为:【80247.49】元; 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调减项目是否准确填报。能帮我看看这个是哪里没有填对吗
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2020-05-28
,一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【16000】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【40000】元;3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为:【0】元;6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为:【56000】元;7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。这个怎么办?
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2019-05-01
请问老师个人名字的电话费 需要纳税调增吗,调增的话要在纳税调整项目明细表哪一行填写
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2020-05-14
老师,如果说做到未分配利润的话,企业所得税申报表和增值税申报表收入不一致,应该是怎么调整还是?
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2023-01-11
请问企业所得税年度汇算清缴,差旅费在纳税调整项目明细表里填哪个项目?因为没有差旅费这个项目
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2019-05-21
老师,所得税汇算清缴中广告费和业务宣传费纳税调整表中的本年计算限额基数请问当填营业收入吗
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2020-05-17
请问企业所得税申报表中 “A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表”的工资薪金支出是取金蝶中哪里的数呢?
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2020-05-11
老师您好,请教单位用企业会计准则,所得税汇算清缴后需要补税,这样需要调整财务报表的期初数据吗?
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2024-03-13
2015企业所得税多交了12475.19,现在税务注销让调平,在企业所得税申报表中怎么调,不抵扣也不退税
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2019-05-29
老师,涉及调整以前年度的福利费是在A105050职工薪酬支出表中调还是在A105000纳税调整项目明细表其他栏调
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2022-04-15
个人所得税—财产租凭所得 个人取得的房屋转租所得—征收 为何要强调转租?
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2020-04-01
老师,由于去年公司暂估成本未分离税金,本年做了借:应交税费-进项税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 此项调整,未分配利润贷方有余额,请问,这个需要缴纳的所得税如何体现,是否只影响今年的利润了
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2020-06-22
18年4月清算17年所得税时,按照清算报表,税务应退还我们预交的所得税,但税务怕麻烦不想退税,指示我们调减主营业务成本5千元,这样的话,利润分配也增加了5千元,我如何调整会计分录?求助!
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2018-12-29
年结账后,有涉及到损益的调整分录怎么做呢?有一笔管理费用681.08元,漏记了在当月补记了后的调整分录怎么做呢? 分录:1、借:以前年度损益调整681.08 贷:管理费用681.08;2、借:利润分配——未分配利润 681.08 贷:以前年度损益调整681.08 ,因2016年度亏损,也不用在调整所得税了,是吗?请问我做的的分录对吗?请具体回答
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2017-02-27