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去年有一笔分录:借:银行存款30000 贷:其他应付款30000,结转其他应付款:借:其他应付款 30000,贷:预付账款。这笔分录其实应该是预收账款,之前错了。之前应该写的会计分录是:借:银行存款30000 贷:预收账款30000.那么现在18年5月份的我应该怎么调呢?调到预收账款呢?
1/921
2018-06-15
老师你好,我的地产公司,我预付电费的时候,借:预付账款10 贷:银行存款10,收到发票 借:开发成本10 贷:预付账款10 收到总包公司的电费 借:银行存款10 贷:其他应收款10 这样对吗?其他应收款科目不平
1/402
2020-08-09
预收其他公司的投资款,但是参与风险投资,这个我们公司做账的科目,最后会退一部分,这个科目用什么呢?用预收账款,还是其他应付款好呢,前边有用预收也有用其他应付款的,这个怎么调整好呢
3/226
2024-01-30
房产开发企业,当月开具免税的预售房款发票,且有确认的未开票收入,还有按照预收款预交增值税,该怎么申报
1/314
2022-03-25
房开企业你们预缴企业所得税时,是不是直接用预收账款*10%*25%?预收账款要换算成不含税吗?还减不减期间费用呀?
1/1211
2017-12-07
交尾款开发票需要退还预付款收据吗
1/718
2016-02-26
收到预付款,发票未开,需要缴纳税款吗?
1/1369
2019-08-30
老师,我们公司预收账款特别多,应付账款也多,可以直接做分录相冲吗,借应付,贷预收
1/1292
2020-01-04
非盈利幼儿园,预收账款要转成 非限定性净资产吗? 预收账款属于非限定性净资产吗?
2/1626
2019-12-25
老师,预收账款总账科目贷方余额为什么跟资产负债表中预收账款的余额不一样呢?
2/1332
2021-04-17
老师们,我们是一般纳税人企业,每月都有未开票收入,请问一下老师借方应该如何挂账?因为我单未老会计是先收到每个客户的款(现金或者银行存款),贷方预收账款(明细分客户),到月底开完发票,再借方冲预收账款,贷方确认收入及销项税额
3/1903
2019-05-07
我们公司帮同行业收了,一笔款,这笔款是以我们公司与客户合作,款项和我们的收入搅和一起了,当时不知道,打给同行是,走了预付款,现在销预付,让同行给我们开发票,开什么,我们都是同行业,餐饮业
2/531
2021-12-09
企业是认缴制的注册资本,当收到购销合同里的预付款后,可以用这笔款项去做验资,实缴注册资本吗
1/1449
2018-09-16
老师,预付的采购款被退回,收到退款时,现金流量记哪个项目? 软件里面只有如图几个可供选择,选哪个
1/1399
2020-03-16
老师,一笔购买东西的材料款项已经打给对方,还未收到对方的票,预付账款科目很少用,我可以怎么分录
1/773
2018-09-05
从7月1号起,医保局按病例分值拨付医保局款项,现在医院收到医保局按分值付费月预付单的会计分录,款项分城居和城职
1/933
2020-07-23
老师,我开了74214元的劳务专票,然后到项目地去预交税款,要预交多少啊?怎么计算的
5/521
2020-07-17
公司最近承包了一项工程,和甲方申请预付款,甲方和公司要发票,但是公司刚刚成立,还没有别的进项,这个发票怎样开才能抵扣
1/721
2019-09-26
一项技术开发合同,已经预付了50% 还没有验收,但是对方已经给开了50%款项的发票了,这个发票要怎么挂帐呢?
1/1283
2017-09-07
老师,公司都是预付货款方式,发票和货物都收到了,但由于进项较多暂不抵扣,请问怎样帐务处理?
1/786
2019-11-11
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