老师你好,我的地产公司,我预付电费的时候,借:预付账款10 贷:银行存款10,收到发票 借:开发成本10 贷:预付账款10 收到总包公司的电费 借:银行存款10 贷:其他应收款10 这样对吗?其他应收款科目不平

a美丽秘籍
于2020-08-09 08:37 发布 1058次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-08-09 08:49
你好,总包公司给你电费是什么业务
相关问题讨论
你好,总包公司给你电费是什么业务
2020-08-09 08:49:58
你好,个税是你们 申报的还是劳务公司自己申报的?你们申报的你计入工资,他们自己报的你做代收代付
2020-07-07 08:16:42
你好,同学,对的是的
2021-12-23 14:53:29
你好!
如果你没有冲结转的成本,就不用在做结转成本分录了。
2022-02-19 18:01:02
做转出的话,就要做
借:主营业务成本
贷:应交税费一增值税(进项税额转出)
2019-04-03 10:01:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



a美丽秘籍 追问
2020-08-09 09:07
佟老师 解答
2020-08-09 09:16
a美丽秘籍 追问
2020-08-09 09:47
佟老师 解答
2020-08-09 09:48