购买车间饮水机2000元,计入什么费用啊 问
你好,那个计入固定资产,折旧计入管理费用-折旧费 答
老师我们公司是做催收的,然后现在要缺发票,要找第3 问
开啥都不行的,都是属于虚开发票。只能找自己真实的业务往来单位开哈 答
老师,资本公积-股本溢价和资本公积-其他资本公积 问
股本溢价,投资者实际出资超过其在企业注册资本或股本中所占份额的部分 其他资本公积,权益法下被投资单位除净损益外的其他权益变动(如其他综合收益)。 - 以权益结算的股份支付在等待期内确认的金额 答
老师,500万元以下设备器具一次性税前扣除政策什么 问
意思是做的固定资产才能一次扣除,办公品不存在折旧的问题,直接计入费用了 答
老师,我们老板拿了一张去年的物业管理公司的代收 问
您好,入账,汇算清缴调增处理 答

老师们,我们是一般纳税人企业,每月都有未开票收入,请问一下老师借方应该如何挂账?因为我单未老会计是先收到每个客户的款(现金或者银行存款),贷方预收账款(明细分客户),到月底开完发票,再借方冲预收账款,贷方确认收入及销项税额
答: 你好,是可以这样操作的。
1、如果我作为销售方,我将货物卖给客户,客户已经付款,但是我还没开发票给客户。是不能确认收入和成本。账务处理:借:发出商品 贷:库存商品 借:银行存款 贷:应付账款(预收账款) 待开出发票后 借:应付账款(预收账款) 贷:主营业务成本 借:应付账款(预收账款)贷:主营业务收入 应交税费 2、 如果我作为购买方,我已经收到货物,但是对方还没开发票给我,是不是不能确认费用成本:借:预付账款 (应收账款) 贷:银行存款
答: 你好,第一种情况的,开具发票分录是 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费 借;主营业务成本 贷;发出商品 其他地方是正确的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我公司是物业公司,预收了客户明年一年的房租,我们本月就给对方开了这部分发票。我收入可不可以明天实际发生时确认收入呀。如果可以我现在收款做账是不是借:银行存款贷:预收账款 应交税费-应交增值税-销项税我明年每个月确认收入时再做账借:预收账款贷:主营业务收入这样做对吗9:47:51
答: 权责发生制,按照受益期确认收入


江燕 追问
2019-05-07 17:39
QQ老师 解答
2019-05-07 18:19
江燕 追问
2019-05-07 18:32
QQ老师 解答
2019-05-07 18:36