送心意

QQ老师

职称中级会计师

2019-05-07 17:35

你好,是可以这样操作的。

江燕 追问

2019-05-07 17:39

老师,你等于没回答我的问题

QQ老师 解答

2019-05-07 18:19

你好,这种操作方法比较简单。收到钱的时候做预收账款。实际开发票的时候确认收入,冲减预收。

江燕 追问

2019-05-07 18:32

好的,非常感谢老师的回答

QQ老师 解答

2019-05-07 18:36

不客气,欢迎下次提问。

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相关问题讨论
你好,是可以这样操作的。
2019-05-07 17:35:22
你好,第一种情况的,开具发票分录是 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费 借;主营业务成本 贷;发出商品 其他地方是正确的
2018-05-25 15:53:19
对的 第二个分录按月做 按月确认收入
2019-09-10 09:36:36
权责发生制,按照受益期确认收入
2019-09-10 10:00:53
同学,你好 嗯嗯,可以的
2021-09-22 11:01:44
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