预收账款可以直接放在应收账款的贷方吗,现金流量要选哪一项
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2018-10-05
各位老师好,单位收到以往年度专项资贷款贴息怎么做帐
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2019-10-24
收回已转销的应收应收账款分录是我写的这样吗? 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款 借:坏账准备 贷:信用减值损失
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2020-02-27
老师,收到政府补贴专项应付款,收到时借银行存款,贷专项应付款,现在要支付费用这笔分录我该怎么做,谢谢
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2016-11-18
分部收到总部钱,就是借银行存款贷应收账款,结算借应收账款贷其他应付款 这样对吗?
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2017-11-10
同一个公司挂 了应收账款的往来,收款借银存 贷:应收账款 那付款给这个公司呢。可以做借:应收账款 贷:银行存款吗
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2020-09-29
,老师,我司有一笔业务,当时是,借:应收账款,贷:现金,确认收入时:借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费(应交增值税_销项税额),由于质量有点问题给退了6000元,我做的,借:应收账款,贷:现金,我怎么样冲最后借方应收账款?
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2018-12-04
请问老师分录是否正确? 借:受托代销商品 100 贷:受托代销商品款 100 借:银行存款 113 贷:应付账款 100 应交税费——应交增值税——销项税额 13 借:应交税费——应交增值税——进项税额 13 贷:应付账款 13 借:受托代销商品款 100 贷:受托代销商品 100 3、手续费(10%) 借:应付账款 10.6 贷:主营业务收入 10(100*10%) 应交税费——应交增值税——销项税额 0.6(10*6%) 借:应付账款 102.4 贷:银行存款 102.4
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2024-02-28
应收账款下面没有设置这个公司的往来科目,收到款项可以做。 借银行存款,贷预收账款吗
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2021-06-18
老师好,请问我们分公司注销了,把当时我们给它的款项借:其他应收款-内部往来款贷:银行存款。现在注销了而且款也收不回来了。可否做:借:本年利润、贷:其他应收款?还是做借:资产减值损失贷:其他应收款(往来款)。盼复,谢谢!
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2019-12-25
先开票,分期确认收入116,分录怎么做,借:应收账款116贷:应交税费-销项16 贷:?
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2018-12-27
为什么要减掉应收账款科目贷方的1万和收回已做坏账转销的应收账款1万?
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2019-06-01
卖货直接做的,借:银行存款,贷:主营业务收入。现在需要冲应收账款,之前没有做应收账款,现在怎么做账?先借:银行存款,贷:应收账款。再借:应收账款,贷:银行存款?
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2020-01-03
预收账款的贷方是应收账款的贷方吗?
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2018-09-05
老师,贷款和应收款项期末按摊余成本计量,理解不了,摊余成本,能否用通俗一点的话解释下
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2021-03-15
老师请教个问题,应收款和应付款有什么区别?借贷都在哪方。谢谢
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2019-06-15
付款比专票日期早: 借:预付账款 贷:银行存款 收到票时: 借:工程施工-合同成本-材料款 应缴税费-应交增值税(待抵扣税款) 贷:预付账款 等到实际需要认证时: 借:应缴税费-应交增值税(进项税额) 贷:应缴税费-应交增值税(待抵扣税款) 付款在后: 收到票时: 借:工程施工-合同成本-材料款 应缴税费-应交增值税(待抵扣税款) 贷:应付账款 实际支付时 借:应付账款 贷:银行存款 等到实际需要认证时: 借:应缴税费-应交增值税(进项税额) 贷:应缴税费-应交增值税(待抵扣税款)麻烦老师看看以上处理对不对 待认证和待抵扣哪个合适?
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2018-11-08
借 银行存款45000 银行存款 95000 贷 主营业收入139000 应交税金-增值税 1000 借银行存款90000 应收账款 150000 贷 收入 260000 应交税金-增值税 20000 开票15万 入应收帐15万,银行收到2笔45000和90000.但帐之前没计入应收科目,现在应该怎改下?借 什么科目 贷应收账款??
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2020-03-25
租赁不动产,并且收到钱,借银行存款,贷收入,还是借应收账款,贷收入,然后借银行存款,贷应收账款,需不需要通过应收账款挂某个公司
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2021-12-11
公司销售,分录:开销货单,借:主营业务成本,贷:应收账款。仓库出仓单,借:生产成本,贷:库存商品。开发票,冲,重做凭证,借:主营业务成本,贷:应收账款。确定收入开发票,借:应收账款,贷:主营业收入,贷:应交税金。收货款,借:银行存款,贷:应收账款。对?
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2015-12-18