,老师,我司有一笔业务,当时是,借:应收账款,贷:现金,确认收入时:借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费(应交增值税_销项税额),由于质量有点问题给退了6000元,我做的,借:应收账款,贷:现金,我怎么样冲最后借方应收账款?
1121312822
于2018-12-04 14:43 发布 882次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-12-04 14:49
你好!你上面做了3笔分录?
你不是第一个应该借现金 贷应收账款吗
相关问题讨论

反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04

如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06

肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47

学员您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2023-10-01 10:24:36
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