老师,我收到货款,应该挂应收账款,借:银行存款,贷:应收账款。但是我应收账上没有金额,应付账款有金额,我可以挂贷:应付账款吗
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2020-06-12
支付供应商货款时,借:应付账款 贷:银行存款 后收到该笔款项的专用发票,该怎么做账
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2020-04-15
老师你好 我们公司这个月收到30%预付款 发票还没有给对方开 我们也没有给供货商付钱也没有收到供货商的发票 这个30%的预付款我们做账时 借:银行存款 贷:预收货款 等收到供货方的发票后 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款 我们再给对方开发票 借:预售账款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 等收到款项时 借:银行存款 贷:应收账款 这样做对吗 谢谢
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2022-03-25
上年有借应收账款/合作方贷应付账款/甲方但今年会议决定,应收账款/合作方的款项都入公司成本,不收取合作方款项了。今年,这个怎么调整这个分录?
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2019-02-15
资产负债表里应收账款 预付账款 应付账款 预收账款 其他应收款 和 其他应付款 这6个科目 分别是怎么取数的?比如是哪个科目的借方或贷方?
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2018-03-13
1:先开发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费~应交增值税 2:收到货款 借:银行存款 贷:应收账款 3:结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品(进项金额)您好,那这个主营业务收入去那里了?
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2020-08-18
老师,如果9月份建筑公司收到预收款 借银行存款10300 贷预收账款10300,借 应交税费-待转销项税300贷应交税费-应交增值税(销项)300 收到预收款先要预缴税款,10月份做9月份章,10月份预缴怎么做账
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2019-08-23
企业收取的押金及各种暂时款项应贷记?
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2022-04-02
私人给公司账户打了笔款,和公司业务无关,属于老板和他朋友的往来。下面哪种抹平这笔帐的方法好?1.借:银行存款 贷:预收账款 借:库存现金 贷:银行 借:预收账款 贷:现金 2.借:银行存款 贷:其他应付款 借:现金 贷:银行 借:其他应付款 贷:现金
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2017-03-02
借:应收账款。 贷:预计负债 主营业务收入 应交税费增值税销项 当我收齐了应收账款,我应该怎么做呢
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2020-02-20
快电每月预付500元 收到预付款项: 借:银行存款 贷:应收账款 收到剩余费用并开票 借:应收账款 银行存款(补差) 贷:主营业务收入-服务费80% 应交税费——应交增值税(销项 剩余20%快电给我们开票 借:管理费用-服务费 贷:银行 帮我看看是这样做吗
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2022-03-17
给客户代垫的费用从之前是挂其他应收款的,然后可以用应收账款冲回来吗 借:其他应收款 贷;银行存款 冲 借:应收账款 贷:其他应收款
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2016-12-16
问下,收到款了,但是没有看到发票,帐是一样做的吗?借,银行存款 贷,应收账款吗 还是这样, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 再 借:银行存款 贷:应收账款
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2021-03-14
其他应收款和其他应付款借方和贷方都有余额,填制资产负债表时如何计算
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2021-07-06
收货款和利息分录:借银行 贷应收 贷财务费用。这样可以的吗?
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2018-04-14
老师您好,我们收到货款时,借银行存款贷应收账款,退货时借应收账款贷银行存款吗?
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2025-02-11
老师,现在有两个情况, 1、9月 借:应收账款——支付宝100 贷:主营业务收入——88.5 应交增值税销项税——11.5 10月 借:银行存款——90 贷:应收账款——支付宝90 9月份应收多收10元,12月应该怎么调账 2、11月 借:应收账款——支付宝300 贷:主营业务收入——265.49 应交增值税销项税——34.51 12月 借:银行存款400 贷:应收账款——支付宝400 11月比实际少100元 这两个凭证应该怎么调账
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2022-01-14
2020年8月30日,应收款项和应付款项的公允价值均为170万元,2020年10月12日,应收款项和应付账款的公允价值均为152万元,2020年12月20日,应收款三合一,付款上的应付款上的供应商52万元。假定不考虑其他相关税费
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2022-05-24
各位老师好,单位收到以往年度专项资贷款贴息怎么做帐
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2019-10-24
老师请问一下我们这种情况专项应付款怎么抵扣?专项应付款是可以付热水水厂的监控设备, 之前市财政局专项应付款入账是 借:银行存款 贷:专项应付款 我们入账就是 借:固定资产—热水水厂—监控设备 贷:银行存款 其他应付款—公司 专项应付款抵扣? 借: 贷:专项应付款
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2019-01-09