老师,如果9月份建筑公司收到预收款 借银行存款10300 贷预收账款10300,借 应交税费-待转销项税300贷应交税费-应交增值税(销项)300 收到预收款先要预缴税款,10月份做9月份章,10月份预缴怎么做账
卓玛
于2019-08-23 15:17 发布 1059次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-08-23 15:19
借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款
相关问题讨论

您好
这样写分录正确的
2020-04-24 12:15:20

你好,1借方:应交税费-应交增值税,贷方银行存款,
2019-10-09 14:01:06

你好,是这样处理的
2018-12-14 10:45:50

你好,你可以等3月底借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-预缴增值税 银行存款。
2025-04-14 16:58:23

你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17
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