个人给公司借钱注册公司怎么做账,借:银行存款 贷:实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款
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2023-01-12
@郭老师 请问拉卡拉收取费用,然后给我们开发票,可以这样做吗? 借:其他货币资金 贷:预收账款 借:银行 借:其他应收款 贷:其他货币资金 借:财务费用 贷:其他应收款
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2022-01-09
借;应付职工薪酬3000 贷;其他应收款-社保 300贷 其他应收款-医保200 贷 现金 2500 借;管理费用 3000 贷应付职工薪酬-工资 对吗 关于工资的发放,我们会计是这么做的
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2017-02-12
老师,请问一下专款专用的财政补贴资金为什么有的计入专项应付款,有的计入递延收益呢?两者一样吗?
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2022-04-16
教育机构收的学费,是不是在借方记应收账款,在贷方记预收账款
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2020-01-02
财税2017年77号文和2018年91号文规定的金融机构像小微企业和个体户发放的小额贷款服务,利息免征增值税,它的免税额怎么计算?应该是销项税额减去进项税额,但是贷款服务有什么进项呀?
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2019-01-07
甲公司年末“应收票据”科目借方余额为100万,“应收账款”明细科目借方余额为200万元,“预收账款”科目贷方余额为150万元(其中明细账借方余额为15万元,贷方余额为165万元),“应收账款”对应的“坏账准备”期末余额为12万元,甲公司年末资产负债表中“应收票据及应收账款”项目的金额为( )万元
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2019-04-17
甲方本月打了结算款,价格是含税需要开票的,且在上月打了一笔款项作为预收款处理了,当时计算了增值税,麻烦看下下面做结算时的分录对不对,借方的应交税费-应交增值税-销项税额 9万需不需要用负数表示呢 借:银行存款191万 借:预收账款 100万 借:应交税费-应交增值税-销项税额 9万 贷:工程结算 273 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 27万
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2020-06-03
老师专用收款收据收款项目里怎么填
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2020-03-24
老师,比如我的应收账款是100万美金,等下个月收款的时候,要不要按当时的汇率来收呢
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2016-11-22
老师,你好!公司注销后,应收账款怎么收,对公已经销户了,怎么收款,有什么文件吗
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2020-07-30
老师 有没有应收账款的台账表,项目进度 收款都有的那种
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2019-02-13
表述的有点多,老师耐心看下,会计小白表示很不懂。从代帐公司接手,发现这个应收账款有问题,譬如我们开的票是张三,然后对方公司不是张三的抬头打过来的款而是李四的抬头打过来的。代帐公司并没有用张三的公司来平这个应收账款,而是用李四做收款。这样一来我们倒欠了李四的票了,张三的账还没平。现在我该怎么做才能平掉这个账!
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2019-12-18
老师,应收账款,账期30天的意思是不是,从收到票的第二月1日开始30天后可以收款呢
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2022-01-25
以前公司开了专票后,但没有从公账首收款,那这笔钱应该怎么处理,就一直挂应收账款吗?这样不就越挂越多?
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2019-03-05
你好老师,我这个表是贷款要填的,应收账款比例怎么数的,账龄写多久比较合理,公司收款时间都是60-90天的
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2016-10-08
第一个分录,贷其他应付款100,是不是不太合理,应该贷其他应付款70,营业外收入20.应交税金10呢,
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2017-05-30
去年10月凭证应收账款应在贷方做成了借方,而银行存款应在借方做成了贷方,现应该怎么调整?
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2022-03-24
老师好,新接的一家建筑公司的账做的比较乱,没有启用银行存款这个科目,现在现金余额有1000多万,应收有3000多万,造成这个情况的原因是,如果向外开票的话,他做借现金贷主营业务收入,如果有发票材料票交来的时候她做借原材料贷现金。其他有关银行存款的往来,她全部没有做。公司主要做挂靠业务,假如说项目a打来款购买材料,咱们做借银行存款贷其他应付款a项目,给材料厂商打款的时候做借原材料贷银行存款,然后我们收到甲方的款再打给a项目的时候,我们做借其他应付款a项目代银行存款,现在的问题是,如果我们现在打款给a项目,由于原来没有做借银行存款贷其他应付款a项目这一笔,怎么做分录呢??
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2019-08-11
有2000块钱应付款,这2000块钱里有1600应收款和400主营收,我以银行存款支付给对方,这
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2015-11-08