老师,实际这个工程项目还没收到款项,也当做是主营业务收入吗? ……对的 还有一个分录是租车押金,入账时是借:其他应收款租车押金贷:银行存款,结转时借:工程结算贷:其他应收款租车押金,可以这样直接结转吗?谢谢 ……不用结转的 老师,如果不结转其他应收款的7千,工程结算就有7千差额,不平
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2019-08-02
甲公司年末“应收票据”科目借方余额为100万,“应收账款”明细科目借方余额为200万元,“预收账款”科目贷方余额为150万元(其中明细账借方余额为15万元,贷方余额为165万元),“应收账款”对应的“坏账准备”期末余额为12万元,甲公司年末资产负债表中“应收票据及应收账款”项目的金额为( )万元
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2019-04-17
当月销售货物当月收款,可以直接不体现应收账款方吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税是不是分两步骤体现比较好,比较好查账
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2017-11-07
老师我们公司去年收的一笔帐款当时没开票。我之前做的是借银行存款。贷应收账款。现在他们让给他们开票。我就借应收账款贷主营业务收入。应交税费这么做可以吧
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2022-03-30
收到供应商的退货款40元,该怎么做分录?借;现金贷:应付帐款?
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2018-07-04
借:其他应付款~甲,贷:实收资本~甲。其他应付款要进行重分类吗
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2020-02-28
其他应付款贷方20万,录入期初可以录到其他应收款借方吗?
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2019-01-25
财务会计:借:其他应收款,贷:其他应付款 预算会计怎么做分录。
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2019-07-18
老师:借应收账款,贷应付账款是什么意思 ,还有这个分录的吗?
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2021-06-08
支付工资是到底是贷其他应收款社保还是其他应付款社保
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2018-11-05
正确的分录应该是借:应收票据50万,贷:应收账款50万,但是错误的做成了贷:应付账款50万,月底又把应付账款50万合到其他应付账上,(借:应付50,贷:其他应付50万),现在应该如何做更正分录
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2019-03-29
老师,我们(小规模纳税人)先收到客户银行汇款1000元,然后银行汇款400元的设备给供应商,最后又给客户打折退了300元给客户,分录要怎么写,借 银行汇款 贷 预收款项 1000元,借 库存商品 贷 银行存款 400元,借 预收金额 贷 主营业收入 1000元,借 主营业成本 贷 库存商品 400,借:主营业务收入 贷 银行汇款300元,这样对吗
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2019-05-29
科目余额表中应收账款余额在贷方 是什么原因 。应付账款余额在贷方 是什么原因。
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2020-05-06
老师,我们本月付款押金,押金条没来之前是不是不能直接挂其他应收,要先挂预付款,然后押金条开来了,再挂其他应收款吗?
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2020-06-04
老师,公司要注销,其他应收款和应收账款借方有余额,这些要怎么处理?还有前两年预付的房子没有发票,这个要怎么处理呢
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2023-03-20
老师课堂上讲欠条属于其他应收款,那么如果一个客户欠公司款,一直没有给,一年后,客户给打了一张欠条,那么在会计做账的时候,要将应收账款改为其他应收款吗?借:其他应收款 贷:应收账款? 谢谢
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2025-03-02
老师,其他应收款多收了,要调整到应收账款,这个要怎么调整,分录怎么做?
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2023-02-16
公司计提专项储备 借:管理费用 贷:专项储备 , 为安全检修购买了备品备件,备品备件入库的时候 借:应付暂估 贷:应付结算 ; 备品备件 领用时候 借:专项储备 贷:应付暂估 ;付款的时候 借:应付账款 贷:银行存款 这样就造成 领用的时候冲减专项储备 和实际付款相关一个税的金额 ,公司要付款的时候还要走应付预付科目,便于往来对账,这样的话怎么处理这个税额 或者有其他的记账处理方法吗?
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2024-05-20
物业公司没有收入的,就借记银行存款,贷方其他应付款,付给水务局电业局时,冲销这比 如果有收入就支出时要记收入和应税额
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2022-10-24
老师 我有一笔欠款要确认主营业务收入,未开票,税怎么计提呢? 借:应收账款 贷:主营业务收入 待转销项税额 这样吗?
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2021-05-07