送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-01-25 17:07

你好,为啥要改变科目呢?原因合理可以考虑

追问

2019-01-25 17:58

其他应付款,下面二级科目去借法人的钱20万,期初建账可以录入成其他应收款员工借款的借方吗?

追问

2019-01-25 17:58

2018年底应交增值税-待认证进项税额为期末借方48万,2019年新建账套时这个期初科目性质为贷方的,那该怎么录入?

徐阿富老师 解答

2019-01-25 18:19

你好,1你说是其他应付款贷方20万,说明是单位,向法人借的,不应该是其他应收款啊,2,你应该按照18年的年末数作为19年的期初数,任何科目都应该这样,不能随便更改

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相关问题讨论
你好,为啥要改变科目呢?原因合理可以考虑
2019-01-25 17:07:59
您好,是的其他应收款贷方余额可以填在其他应收款的借方负数也可以填其他应付款的贷方正数
2019-03-18 10:42:26
您好,账面可以不调整,就是填资产负债表的时候,可以重新分类,应收的贷方表示预收,可以放到预收账款里面,应付色借方,表示预付,可以放到预付账款里面
2019-07-05 12:33:21
您好,期初建账前会计给的数据:其他应付款借方余额,录在其他付款贷方负数好。
2019-01-05 17:12:25
你好,具体是什么情况会这样做分录呢? 
2021-08-21 15:29:47
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