送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-03-19 20:42

您好,对的,借,其他应收款,贷,其他应付款 。

2333333 追问

2018-03-19 20:48

但是一月底记账的时候出现这个 
什么期初数不对 
就是其他应付款负数这里记账不对,

老王老师 解答

2018-03-19 20:53

您好,不是记账不对吧,您是一月份才建账吗?

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相关问题讨论
您好,对的,借,其他应收款,贷,其他应付款 。
2018-03-19 20:42:59
你好,你是重新建账录的期初吗?
2018-03-20 11:20:01
您好,是的。还有一种做法是,编制凭证把其他应收款科目余额表里面的贷方数,调整到其他应付款的贷方,把其他应付款的借方余额数,调整到其他应收款的借方。
2016-11-29 19:01:50
到了这期,不需要再用(借 其他应付款——A 贷 其他应收款——A)这样一笔分录把它结转回来
2019-04-27 14:56:28
1,是的 2,借;其他应收款 贷;其他应付款 如果按你描述的是贷方余额,就不存在调整的事情
2016-05-11 16:46:13
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