老师,因为公司的其他应收款上期是负数,我结转到了其他应收款 ( 借其他应收款——A 贷 其他应付款——A),到了这期,我需要再用(借 其他应付款——A 贷 其他应收款——A)这样一笔分录把它结转回来吗?

月如鸢
于2019-04-27 14:55 发布 975次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
不是,同学,对于同一个单位或者个人,其他应收和其他应付可以都用。
2023-10-29 13:47:45
你好,不可以的,这个违约金如果合同发生了需要开发票的。
2022-08-23 10:01:24
你好,您这个是什么意思?不明白吗?
2022-04-15 11:26:14
企业当天的话就是进入到其他应收款呀。
2022-04-13 16:28:30
您好,是这样的,如果重叠了,你要合并各自客户和项目,然后同一个的话,可以其他应收和其他应付抵消
2022-04-07 00:00:15
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