林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

是审计人员要求的调整的,原先财政拨款挂的是借银行存款,贷其他应付款。后审计人员要求借其他应付款,贷营业外收入。我是不是只要把原先的做负数,再重新做调整后的分录?
答: 你好 不用 直接 借其他应付款 贷 营业外收入就可以了
专项资金中有20万是付给扶贫工作队的工作经费 支付时 借:其他应付款 20 贷:银行存款 20 要不要做结转到营业外收入的分录啊
答: 收到专项资金时做的什么分录
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
企业代收代付的房产税,是不是这样处理:借:银行存款 贷:其他应付款 如果对方做成营业外收入了呢
答: 代收代付,不能计入收入或成本










粤公网安备 44030502000945号


