郭老师,在线吗?有个问题,想咨询。 问
同学你好 老师不在线呢 答
老师,增值税申报表出来的销售额和销项税额有可能 问
您好,有可能是错的,你按正确的来填就可以 答
账上计提的工会经费和申报的工会经费可以不一致 问
同学您好,正在解答,请您稍后 答
老师你好 之前有一张异常发票转出了 现在税务局 问
可在进项转出中填写负数试试 答
老师,我是会计,公司还有一个出纳,公司开的基本户和 问
你好,这个不会有风险的说法的 答

物业公司没有收入的,就借记银行存款,贷方其他应付款,付给水务局电业局时,冲销这比如果有收入就支出时要记收入和应税额
答: 你好; 你们水费电费是 有赚取差价吗? 只是代收代付吗
你好,老师,物业公司前面都是按代收代付做账,预付电费:借:预付账款-电费 贷:银行存款,收到发票;借:其他应付款-电费 贷:预付账款-电费,这样做账的,现在客户要求开发票,账怎么做?前面做的账也不对感觉
答: 前期账务处理正确做法(代收代付) 预付电费:借:预付账款 - 电费,贷:银行存款。 代收客户电费:借:银行存款(或库存现金),贷:其他应付款 - 代收电费。 支付电费并收发票:借:其他应付款 - 代收电费,贷:预付账款 - 电费。 客户要求开发票时的账务处理(转售电) 确认收入:借:其他应付款 - 代收电费,贷:主营业务收入、应交税费 - 应交增值税(销项税额)/ 应交税费 - 应交增值税。 结转成本:借:主营业务成本,贷:预付账款 - 电费。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
物业公司收公共维修基金,因为是拉卡拉收费,借记银行存款和财务费用-手续费,贷记其他应付款-公共维修基金,对不对?公共维修基金是要交给其他部门代管的,这个手续费是不是亏损的?
答: 可以的,可以这么做的是亏损的。
老师,公司向个人借款,借银行存款,贷其他应付款,还款 借其他应付款 贷银行存款 个人向公司借款,借其他应收款 贷银行存款 还款 借 银行存款,贷其他应收款,对吗
老师,我物业公司收的建筑垃圾清运费我没放到共他业务收入里,给挂的是借:银行存款贷:其他应付款,等发生业务时我冲减其他应付款行借其他应付款贷银行存款
最近要制作一个广告牌,总公司转账给我们,然后把钱再转给广告公司,发票也是开给我们的,这样的话要怎么做账呢?我可不可以这样做,借:银行存款 贷:其他应付款;借:其他应付款 贷:银行存款。








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