老师,我目前在4S店做售后维修会计,会计从业时间很短,不熟练。 问题1:公司大客户维修是先维修后开票最后再找客户进行费用结算,业务分录是先挂账:借应收账款 贷预收账款,开发票:借预收账款 贷主营业务收入 应交税费销项税,维修费到账:借银行存款 贷应收账款。问题:为什么挂账时借应收账款 贷预收账款。 问题2:公司的备件外销业务 客户先打款然后公司发货,分录:借应收账款 贷主营业务收入应交税费销项税 收钱时:借银行存款 贷应收账款 问题:为什么明明先收钱还要借应收账款而不用预收账款
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2020-03-14
赊销贷款回收期和应计费用什么关系
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2018-08-24
赊销贷款回收期和应计费用什么关系
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2018-08-24
其他应收款在贷方,和其它应付款在贷方表达的意义一样吗,我随便用哪个科目吗
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2018-02-26
科目余额表,应收款在贷方,说明是预收款,那么用什么费用可以冲这笔款项
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2020-05-19
老师您好,我公司是广告制作安装,招牌指示牌标识牌制作安装,跟客户签订合同协议,怎么做分录呢?借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-进项 收到款项,借:银行存款 贷:应收账款 对吗?
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2016-08-03
支付供应商货款时,借:应付账款 贷:银行存款 后收到该笔款项的专用发票,该怎么做账
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2020-04-15
老师,这个题目为什么是借应收账款贷银行存款。题目中说他开发票了呀,为什么不是借应收账款贷主营业务收入应交税费应交销项税
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2020-08-22
已确认并转销的应收款项以后期间收回的,:借:应收账款,贷:坏账准备,为什么不影响应收账款的账面价值呢?
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2018-04-07
因为付项目劳务费,收到的是专票,付款时:借:主营业务成本 应交税费-进项税额贷:银行存款老师,那我收退回款项,怎么做分录啊?贷方也要写“ 应交税费-进项税额”吗?
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2018-08-09
1:先开发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费~应交增值税 2:收到货款 借:银行存款 贷:应收账款 3:结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品(进项金额)您好,那这个主营业务收入去那里了?
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2020-08-18
厂房建设期间没收到发票分录是:借:应付账款,贷:银行存款。收到发票后:借:在建工程 应交税费(进项)贷:应付账款。这样做对吗?
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2017-03-16
16年11月和12月分别有笔账务做错了,我现在17年应该怎么改?11月:借:银行存款4000,贷应收账款4000→应该是借其他应收款4000,贷银行存款400012月:借:财务费用-手续费138.63,贷银行存款138.63→应该是借银行存款138.63,贷利息
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2017-02-20
科目余额表里应收账款借方和预收账款贷方无发生额,资产负债表应收账款为什么有数据?
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2022-01-16
公户收到客户转来一笔款项进来,接着这笔款项又转给了个人A。实际这个客户是个人A的客户,但是是通过我公司的账户再转给个人A的,开票时 借:应收账款-客户,贷:主营你业务收入,收到款项时 借:银行存款 贷:应收账款-客户 再把这笔款项转给个人时 借:其他应收款-个人 贷:银行存款 我这个其他应收款-个人一直挂着的,这种公转私操作有什么风险
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2023-01-10
老师,如果9月份建筑公司收到预收款 借银行存款10300 贷预收账款10300,借 应交税费-待转销项税300贷应交税费-应交增值税(销项)300 收到预收款先要预缴税款,10月份做9月份章,10月份预缴怎么做账
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2019-08-23
1平时我支出这个项目的人工费等 借:工程施工-XX项目       贷:银行存款 结转项目成本 借:主营业务成本      贷:工程施工-XX项目 结转该项目收入 借:应收账款      贷:主营业务收入-XX项目              应交税费-应交增-销项税,但是当我们开票不是已经做了:借应收账款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税-销项税,这个分录是错了吗
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2021-08-09
应收账款和预收账款里面有相同的人 那是不是可以做借预收账款 贷应收账款 把相同人下相同的金额冲掉?
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2020-03-01
上年有借应收账款/合作方贷应付账款/甲方但今年会议决定,应收账款/合作方的款项都入公司成本,不收取合作方款项了。今年,这个怎么调整这个分录?
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2019-02-15
借记其他应付款,贷记应交税费和工程结算怎么理解?与借记其他应收款贷记应交税费和工程结算有什么区别
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2018-08-27