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未收到租金,先租房给别人,怎么交税?
1/324
2024-03-21
17年有一笔增值税缴税直接做借:已交税金贷:银行存款 没有计提的 现在调整为借:已交税金 贷:转出未交 但是转出未交的借方还是有余额要怎么调整呢?
1/652
2019-03-17
本月缴纳上月增值税的账务处理?“应交税费-未交增值税”和“应交税费-已交税金”两个科目期末需要结平么?
1/1951
2018-01-15
请问,年终,销项、进项、已交税金,未缴税金等等如何冲平
2/1199
2019-10-07
去年未交的营来税金附加1000元,今年补交,分录简化后为:借:利润分配 -未分配利润,贷:应交税费-地税,借:应交税费-地税1000,贷:现金1000,或再次简化为:借:利润分配-未分配1000,贷:银存1000,请问在金碟中如何输入啊,只有本年利润科目 ,无未分配科目,
1/819
2018-05-08
可不可以像下面这样做抵扣金税盘860?小规模企业 借:应交税金-未交增值税 860 贷:应交税金-应交增值税 860 抵扣的时候 借:应交税金-应交增值税 -860 贷:应加税金-减免增值税 -860
5/682
2019-01-31
月结转税金的时候分开结转进项与销项和直接做分录:借:应交税费--转出未交增值税贷:应交税费--未交增值税有什么区别吗
2/740
2018-09-16
小规模纳税人开普票1张,不含税金额5504.95,税55.05会计分录:借:现金5560 贷:主营业务收入 5504.95 应交税费—未交增值税 55.05 借:应交税费-未交增值税 55.05 贷:营业外收入55.05。 对吗
1/566
2021-09-22
老师我的帐上应交税金下的未交增值税借方余额0.01,我怎么做分录调平?
2/1630
2016-12-05
老师,我划线的地方有余额对吗吧?这个分录是不是这样做的。借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
4/55
2022-03-10
计提应”交税费-未交增值税“时我需要通过“转出未交增值税”这个科目么
1/478
2020-04-01
老师,12月份的增值税,1月份扣款的,那12月份的分录怎么做,借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 ,然后年底报表就有未交增值税的余额,这样行吗?
3/1184
2022-03-15
我公司每个月都有收入,缴纳增值税,是不是每个月都要做转出未交增值税的分录啊,就是借方是应交税金一应交增值税一转出未交增值税,贷方是应交税金一未交增值税,到了下个月银行回单到了做分录冲掉,行嘛
1/662
2018-04-03
老师好!请问应交税费~未交增值税贷方余额表示没有交税的金额是吗?
1/937
2019-10-30
老师应交税费-转出未交增值税借方怎么冲呀?
3/780
2017-01-10
老师,应交税费-转出未交增值税借方,一年累计下来,到第二年这个科目的借方余额怎么处理
3/1214
2020-04-16
老师,您好,月末应交税费-转出未交增值税借方有余额,应交税费-销项税贷方有余额,是正确的吗?
6/1606
2021-12-08
老师请看一下,图里画红框的内容,未交增值税,流入对应的现金流量项目是不是应该是“收到的税费返还”?,我的系统里自带的是收到其他与经营活动有关的现金,这个不对吧?
3/617
2022-01-18
老师您好外管预交的增值税、附加税怎么做分录 是借:应交税金-未交增值税 -附加税 - 所得税 贷现金吗
3/1134
2021-08-12
老师,借转出未交增值税待未交增值税分录的金额数,是本期销减进?要减去留抵的吗?
3/654
2019-06-06
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