房开公司,本期销售期房收入109万,已预缴增值税3万 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
资料名称 检索关键词 文件号/年份 筛选条件小微 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
外贸企业当月预收国外客户款项,并于当月将外币转 问
你好,月末需要进行调汇的会计处理 答
您好,老师,想问下:第二小题的第一问,求a,也就是固定成 问
因为应付费用、应付账款是 “经营性负债”,会随收入增长自发提供资金,属于资金需求的抵减项,所以计算总资产需求的固定资金(a)时,要从经营性资产的固定资金中减去它们的固定资金。 答
小规模专票减免的2个点增值税怎么做分录呢 问
您好,这个不用做分录的 答

去年未交的营来税金附加1000元,今年补交,分录简化后为:借:利润分配 -未分配利润,贷:应交税费-地税,借:应交税费-地税1000,贷:现金1000,或再次简化为:借:利润分配-未分配1000,贷:银存1000,请问在金碟中如何输入啊,只有本年利润科目 ,无未分配科目,
答: 我按简化的分录入的账,即借:利润分配-未分配1000,贷:银存1000,但负债表不平,我调了负债表期应交税金期初数,把这1000加上去了,同时,未分配年初数也加了1000,即原来的未分配年初数为-2500加本次-1000,未分配年初数为-3500,但负债表仍不平
下列两个分录是一样的吗(1)借:本年利润 -1000 贷:利润分配——未分配利润 -1000(2)借:利润分配——未分配利润 1000 贷:本年利润 1000
答: 你好 实质是一样的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师。就是2015的汇算清缴,。缴纳了1000元,这笔分录应该咋个做分录呢? 直接做 借:应交税费-所得税 1000 贷:银行存款 1000?借:以前年度损益调整 1000 货:应交税费-应交所得税 1000借:应交税费-应交所得税 1000 贷:银行存款 1000借:利润分配-未分配利润1000 贷:以前年度损益调整 1000不能用主营业务税金及附加?
答: 你的分录处理是正确的 就按那个做就可以了




粤公网安备 44030502000945号



朴老师 解答
2018-05-08 22:24