送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-06-06 10:23

也要减去留底进项税的

小末 追问

2019-06-06 10:28

然后我应交税费的期初余额借方一直留着一个7015.98,不管它后期再查看更正的话,会影响我本期报税吗?

辜老师 解答

2019-06-06 10:31

借方余额就是留底税额,你要结转到转出未交增值税的

小末 追问

2019-06-06 10:39

但是它这个留抵7015.98和申报表实际的留抵8169.68有差。我做了结转有影响吗?

辜老师 解答

2019-06-06 11:27

那你要看具体差异原因

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相关问题讨论
是的,就是这样做的哈
2023-02-10 09:36:00
你好 不需要在设置转出多缴增值税 ,就在转出未交增值税 核算即可
2020-06-23 14:35:56
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好,结转直接做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2017-04-12 23:21:41
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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