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这个提有点不明白,为什么要做三笔分录,预付时,借,预付账款 10000 贷:银行存款 10000 收到票和支付余款时做:借原材料 20000 进项税2600 贷:银行存款12600 预付账款10000,这样做可以吗?
1/1077
2020-04-10
公司收到一笔个税退款,分录做的是 借:银行存款 贷:应交税费-增值税(销项) 其他业务收益 这样是对的吗?返款需要交增值税?
1/1836
2018-10-25
@汪老师,汪老师,一般付税管费,押金,这些是记其他应收款吗,如果只想用一个往来科目,可以用应收账款吗,因为之前有挂了应收账款
1/362
2020-09-09
有很多笔应收货款就部已收,但是以前的财务全部还挂成应收款,现在怎么冲帐呢、
3/1272
2017-05-09
收到退款,借 银行 贷 应付,这样处理可以吗,还是只能 借 银行 贷 应收
2/922
2019-07-04
其他应付款二级科目里面数据有借方有贷方。需要写分录借,,其他应付款 贷 其他应收款。这个其他应付款里面的二级科目该怎么写
7/903
2021-11-25
1、收到上级财政部门债务转贷款项800000元 2、市财政部门被省财政扣款地方政府一般债券转贷款资金2800000元,其中,本金2560000元和已确认的应付利息240000元。假设该转贷款本息由市财政承担 3、年终时,某事财政局将“债务转贷收入”科目贷方余额1700000元结转“预算结余科目 根据以上业务作出会计科目
1/3167
2020-05-04
企业没有预收预付科目,直接入应收应付挂账分录怎么做?比如我们销售一批货物,预先收到款项1000 借:预收账款1000贷:银行存款1000 现在分录计入挂账怎么做?
1/1818
2019-07-19
刚才你回答的借应付职工薪酬,贷其他应收款,刚才说错了,发的钱是不是职工的,是其他人员的,调账可不可以写借其他应付款,贷其他应收款
1/741
2017-07-04
工资51000,个税105,实发50895,这样做账对吗? 1、借:管理费用 50895 其他应收款-XX 105 贷:应付职工薪酬 51000, 2、借:应付职工薪酬 51000 贷:银行存款 50895 其他应收款-XX 105
1/1278
2021-04-17
老师,你好,为什么一个是选择其他应收款,一个是选择其他应付款,按理来说不应该是贷:其他应收款吗
1/630
2018-11-02
老师你好,同一个员工名下有其他应收款,其他 应付款,有点混乱了。 1、先是他向公司借了款,做了借方:其他 应收款-XXX。 2、后面他又自己垫付款购买公司用品和支付 一些费用 ,做了贷款:其他 应付款-XXX。 3、向公司报销他支付的费用 ,做了借:其他应付款-XXX。 现在他的应收上面借方有余额,应付上面贷方有余额。不知道 怎么调了?
1/2093
2022-09-09
销售货物做收入分录时候可以用其他应付款科目来抵消客人付的货款费用吗?就是借:其他应付款,贷:主营业务收入,贷应交税费应交增值税。
1/2065
2018-08-27
#提问#什么时候用预收账款和应收账款?
1/1443
2019-03-13
应收账款平均余额 和应收账款周转天数 怎么理解
1/2050
2020-03-29
老板公对私提备用金,转到他个人账户10000块,做分录是借其他应收款,贷银行存款10000对吧?然后收到的费用发票直接冲减其他应收款10000.分录:借管理费用贷其他应收款10000对吗
1/1557
2019-03-29
借:应收账款2000 贷:主营业务收入1100 合同负债900 不是应该这样做吗,答案为什么不做合同负债这条分录 为什么合同负债和应收账款抵掉
1/2856
2021-03-23
公司给A公司销售了服务推广支持费,那分录就是借:应收账款,贷:其他业务收入,应交税费,同时我们又向他们购买了一批商品,此时的分录就是:借:库存商品,应交税费,贷:应付账款,那结账的时候可不可以应收冲应付?直接借:应付账款,贷:应收账款
5/885
2018-08-05
老师公司收到工程款 ,是一个新项目,用T3软件要添加新项目名称在应收账款 和主营业务收入里 怎么也加不进去
1/634
2018-10-18
16、购买、搭建临时设施会计分录()。 A借:临时设施-活动房等 贷:应付账款等 B借:低值易耗品 贷:应付账款等 C借:固定资产 贷:银行存款 D借:其他应收款
1/1390
2019-10-17
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