送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-11-02 10:08

你好 在实际操作中 有两种情况 如果是先缴纳的社保费用,由你单位先垫付的,就在发工资时用其他应收款科目核算;
如果是先发工资,后缴纳社会保险,就用其他应付款。 具体以你单位实际情况来做帐

ㄣ晴╰☆★·°天╰快嚛 追问

2018-11-02 10:09

明白了,谢谢

meizi老师 解答

2018-11-02 10:13

不客气 如果满意请给予好评 谢谢

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相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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