考证
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
税务师
CMA
初级管理会计
中级管理会计
实操
直播
近期直播
|
直播回放
课程
热门
|
免费
|
就业
特训营
行业
|
岗位
|
管理
实训系统
快账实操
|
报税
|
出纳
|
会计
岗位
名师
问答
圈子
校区
校区新闻
加盟咨询
升学历
金蝶/快账
购买财务软件
初级云会计证书
中级云会计证书
更多
证书
资讯
工具
会计网校
专业问答
会计工作模版
会计百科
财会知识库
学习中心
登录
注册
课程(0)
专题(0)
实操(0)
问答(10000)
资讯(3)
下载(0)
问答排序
默认
最新
最热
老师,我
应交税款
交完之后有余额3.01元,这个怎么冲销掉
1/1088
2020-07-23
老师,这个月的税在下个月才申报扣款,请问这个月的
应交税款
分录怎么做,到下个月银行扣款时分录又是怎么做呢
1/804
2016-08-25
那直接冲应收账款,然后在计提一遍税金可以吗?借:银行贷:应收账款应交税费
3/895
2017-02-04
借:受托代销商品贷:受托代销商品款借:银行存款贷:应付账款应交税金—应交增值税(销项税额)借:应交税金—应交增值税(进项税额)贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款借:银行存款贷:主营业务收入—手续费应交税金—应交增值税 委托代销商品受托方分录为啥是借应交税金贷应付账款呢
1/2721
2019-03-20
最后一步,为什么要确认应收账款900元,收到的25000元的税款不是已经计入应交税费了么?
1/815
2020-03-17
老师好,图中实操讲解中的
应交税款
不是负债类吗?负债类不是贷增借减吗?为什么还填写到借方?
1/277
2020-05-15
老师请问19年入库没有全额入账,有把
应交税款
提出来,我这个需要调账吗?
5/497
2020-01-17
你好,我公司是建筑分包单位,发包方代发工人工资53100.我单位给开了专票53100.我做的分录是,借:工程项目 (工人工资) 贷:应收账款 借:应收帐款 贷:工程结算 应交税费(销)!本月月末需要做工程结算吗?
1/695
2020-07-10
应收账款多计提5千,此5千是18年的账,我该如何调整?当时因税率调整相差的金额,计入了:借:应收-5千 贷:应交税费-销项5千。
1/830
2020-06-04
老师,你好,公司去年给ETC充值卡充值,充值时未开发票,我挂其他应收款(当个人借支),发生费用后收到发票 借:管理费用 -ETC费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应收款 (冲减借支), 现在发现去年的ETC费用发票多开了,进项也抵扣了,其他应收款也冲多了,因为他其应收款里还有别的借支,当时并没发现。 请问这情况怎么处理?(该怎么调这个账和已经抵扣的进项税?(这是重点)
9/926
2021-05-12
我们应交税费科目几年都没有结转。导致应交税费-应交增值税→已交税金(借方) 应交进项税(借方) 应交销项税(贷方) 科目都挂了余额,这个分录应该怎么做阿。 对了,其中 应交税金→应交增值税→减免税款(借方)也挂了330
1/988
2018-01-06
我想问问提增值税税时是借应交税金--应交增值说 贷应交税金---未交税金 ,交款时是借应交税金---未交税金,贷银行存款,那应交税金 ---应交增值税怎么处理?
2/395
2019-07-31
你好,我的税控盘维护费280这样账务处理行吗? 借:应交税金-应交增值税(减免税款)280 贷:银行存款 280 借:应交税金-应交增值税(房屋交易计税)280 贷:应交税金-应交增值税(减免税款)
1/2035
2022-03-25
应交税费下边有应交税金和其他应交款,这里的应交税金是包含什么的?其他应交款包含什么啊?
1/2770
2018-02-05
洒店的营业收入中的应收帐款进应收帐款科目吗?,该应收款的税金是在当日记入应交税金-应交增值税户或在收回款时才将应交税金记入应交税金-应交增值税户?
1/485
2017-10-11
公司贷款买车 付首付时做的 借:应付账款 贷:银行存款 发票回来了是不是得做 借:国定资产 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款(首付款) 长期应付款(含税价-首付款)
1/718
2022-03-16
老师,7月交的第二季度增值税直接接,应交税费-应交增值税,贷银行存款是吧
1/693
2020-08-20
缴纳税款不应该是借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款吗怎么变成应交税费——未交增值税了
1/502
2018-08-19
您好,我们是有新项目也有老项目,新项目预缴的增值税在附表四里面已经有体现,但是主表里的
应交税款
就不显示
1/2340
2019-08-15
老师,税控设备减免税款,一般纳税人享受时做分录:借:应交税金-应交增值税(减免税款),贷:管理费用,是吧,这个减免税款的科目什么时间转平呢,是次月交税时做分录: 借:应交税费-未交增值税, 贷:应交税费-应交增值税(减免税款), 贷:银行存款, 这样做吗, 还是月末结转未交增值税时: 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-未交增值税, 贷:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应该在什么时间结转呢
3/2717
2022-01-22
首页
上一页
1 ...
2
3
4
5
6
... 500
下一页
尾页
客服
反馈
APP
APP下载
微信扫一扫
使用小程序
公众号
扫一扫,关注公众号
顶部
添加到桌面
×
拖动下方图标至桌面,学习听课更方便
您的浏览器不支持 video 直接观看,请点击下载播放。
操作视频(如无法全屏观看,请点击这里观看)
意见反馈
×
请登录后提交意见反馈,
点击登录