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每月的应交增值稅不是销项减进项减留抵吗?!如果是正数就交税负数就不交吗?!如果是负数的话还要做借:应交税金-未交增值税 贷:应交稅金-应交增值税-转出多交增值税 这个分录吗
1/1180
2017-03-07
老师,当月进项税大于销项税,还需要做分录吗,借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税)还是不做这个分录也可以
1/440
2022-02-17
1、月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)。帮讲讲这个分录,看不懂
1/1338
2017-03-01
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 期末多交增值税为什么从借方余额转出?不是可以留抵吗?
2/2439
2020-06-29
单位这个月预缴了增值税,结转分录:借:应交税费-未交增值税 500 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税 500下个月,把这个月的500元预交的税用了,分录怎么做?
1/567
2017-05-06
本月进项大于销项,进项跟销项结转到应交税费—应交增值税—转出多交增值税,进大于销的差额再借:应交税费—未交增值税,贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税,对吗?谢谢!
1/912
2020-06-04
借:应交税费/未交增值税,贷:应交税费/应交增值税/转出多交增值税这个分录是什么意思呢
1/2296
2017-07-05
多交增值税为什么不直接计入未交增值税借方,而是由科目“应交增值税-转出多交增值税”转入?
2/542
2021-10-31
实际购买东西付款7500,但是开的7770的增值税票,怎么回事不可能对方没得原因就给我多开自己多交税赛,会是什么原因呢?
1/416
2019-01-16
老师,增值税报表里,一直有这个多交税,老会计让我解决下,是办退税好还是抵税好?那个风险小?
1/645
2020-05-15
老师,增值税报表里,一直有这个多交税,老会计让我解决下,是办退税好还是抵税好?那个风险小?
1/1686
2020-05-15
l老师,税务局说14年
增值税多交
了500,我怎么查这个多交的帐呢
6/1001
2018-12-24
老师这样的话实际的比报表少交四分怎么办附加税?再交上吗?
增值税多交
一分
6/457
2019-07-05
请问:应交税费——未交增值税,它是负债科目,那么它有借方余额表示多交税,有贷方余额表示少交了税,我这么理解有问题吗?我想不明白的是预交增值税,在直正需要确认销项税时,要把已预交部分的销项税转入到未交增值税,那不是未交增值税增多了?不是直接反冲预交增值税吗?
5/1745
2020-05-16
误填了表二增值税进项未抵扣一导致了多交税
1/348
2019-06-08
请问老师,这是这边有返税政策开会说每个公司多交税就会返30%,之前通知的是14%,所以公司才预缴了增值税(预缴的也没开票),现在销售是负数申报不了了怎么处理呢?
1/286
2020-06-04
当期有笔出口视同内销了,对当期的增值税有影响吗?是否是多交税了?
1/794
2017-11-02
小规模,零食店销售白酒,开增值税普票,会不会多交税,开成别的会不会少交
1/1268
2017-09-05
报增值税时有张作废的票没有剔除来,直接合计填在销账了,就造成多交税了,这个要怎么办?
1/860
2017-04-19
@汪老师,请问无票资料包括什么?这是这边有返税政策开会说每个公司多交税就会返30%,之前通知的是14%,所以公司才预缴了增值税(预缴的也没开票),现在销售是负数申报不了了怎么处理呢?
1/282
2020-06-04
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