单位这个月预缴了增值税,结转分录:借:应交税费-未交增值税 500 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税 500下个月,把这个月的500元预交的税用了,分录怎么做?
风雨彩虹
于2017-05-06 21:15 发布 899次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26

你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01

你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03

对的,是的,是这么做的。
2022-09-15 16:16:24

你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
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